你好,學(xué)員,稍等一下

3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗(yàn)收入庫的A產(chǎn)品300臺(tái),其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗(yàn)收入庫的A產(chǎn)品300臺(tái),其制造成本為2500000元
3、某企業(yè)3月份發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下:(1)3月3日,計(jì)提本月應(yīng)付職工工資,其中制造A產(chǎn)品的職工工資為300000元制造B產(chǎn)品的職工工資為400000元,車間管理人員的工資為100000元,行政管理人員的200000元。(2)3月31日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中車間使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊50000元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提折舊30000元(3)3月31日,按工人工資分配并結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。(4)3月31日,結(jié)轉(zhuǎn)已制造完工并驗(yàn)收入庫的A產(chǎn)品300臺(tái),其制造成本為2500000元
8)14日,收到興華工廠還來欠款4000元存入銀行。9)15日,以銀行存款支付上月應(yīng)交稅金2300元10)31日,本月份職工工資分配如下:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間職工工資3000元,行政管理部門職工工資1000元合計(jì)24000元。11)31日,按職工工資總額14%計(jì)提職工福利費(fèi)。12)31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊2600元,其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊1800元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊800元。13)31日,以存款支付本月租金,車間用廠房租金1400元,廠部辦公樓租金1200元。14)31日,將制造費(fèi)用按生產(chǎn)工人工資比例分配到甲產(chǎn)品,乙產(chǎn)品兩種產(chǎn)品成本中。(寫出制造費(fèi)用分配的過程,計(jì)算制造費(fèi)用分配率。)
1.12月24日,以銀行存款支付女包廣告費(fèi)30000元。2.12月31日,分配本月應(yīng)付工資。即按照工資用途分別計(jì)入有關(guān)賬戶,應(yīng)付工資60000元,女包生產(chǎn)工人工資30000元,男包生產(chǎn)工人工資20000元,車間技術(shù)人員工資6000元,管理人員工資4000元。3.12月31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6400元,其中車間固定資產(chǎn)折舊5400元,廠部固定資產(chǎn)折舊1000元4.12月31日,分配本月發(fā)生的制造費(fèi)用(按照生產(chǎn)工人工資比例分配)5.12月31日,女包1000件全部制造完,并已驗(yàn)收入庫,男包尚未完工。6.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售女包的實(shí)際成本32100元。7.12月31日,應(yīng)付惠達(dá)公司28200元,因惠達(dá)公司違約,應(yīng)付款轉(zhuǎn)為罰款收入。8.12月31日,支付合同違約金2000元,以銀行存款支付。8.12月31日,將本月收入、費(fèi)用類賬戶余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶。(25)12月31日,按企業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25%計(jì)提
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開具的發(fā)票,沒入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問一下,房租定金不用開發(fā)票吧,比如定金2萬,房租1萬,開房租發(fā)票就行,定金不用開發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒到發(fā)票也沒有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出

