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上學有筆員工福利費是要銀行支取現金發(fā)員工,又因一些原因支票沒有辦法及時取現,后用備用金發(fā)放給員工,這個月白收到支票取現了,這樣怎么入分錄

2022-10-26 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-26 19:06

收到支票取現 借庫存現金貸銀行存款

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:12

上月申請了要過節(jié)員工福利現金支票1800元也批了,當時流程原因拿不到支票,就用手上庫存現金出來1000,這月收到1800的支票去了現金回來,但是這個有沒有過節(jié)日必須要反正到上月的過節(jié)日期間,那么分錄早怎么調整

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:12

是庫存現金出1800

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:14

費用當月提現,你已經做得分錄是怎么樣的呢我看看如何調整

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:21

9月是庫存現金余額有10000。不夠就用另外現金支票銀行取了15000。然后發(fā)放了18000。1、借:現金15000 貸:銀行存款 2、借:員工福利費18000貸:銀行存款。 10月收到了18000現金支票(用途是付9月員工福利費),借:現金,貸:銀行存款

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:23

福利有必須入9月,但這個取現1800和上月取現15000調換憑證,但又和銀行出去對不上,這樣玩怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:25

你好,你的賬務沒有錯,提現的業(yè)務反映在本月

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:40

但是我的付款申請18000里面做的是支付方式是現金支票而不是現金

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齊紅老師 解答 2022-10-26 19:42

和這個沒關系的不要緊,支付方式是現金,現金支票是提現業(yè)務的

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快賬用戶1094 追問 2022-10-26 19:49

但是如果年審的時候審計,問到為什么原始憑證的摘要用途不一樣。這樣怎么回復呢?好像也不是很能說的過去吧。

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齊紅老師 解答 2022-10-26 21:16

可以簽署三方待支付協(xié)議

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收到支票取現 借庫存現金貸銀行存款
2022-10-26
你好,借其他應收款貸,庫存現金。
2021-09-26
你好!你這個應該計入其他應收款,不是計入現金啊
2021-09-26
那就做到今年當提成發(fā)放
2022-01-11
貸庫存現金,174.6?貸應交個人所得稅 -174.6
2021-01-06
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