?你好;? ? ?你開票 ; 你貨物都沒有發(fā); 你沒法確定貨物明細(xì); 沒法開票的??
老師,我們有個(gè)客戶的貨款,之前一直是打給老板私戶沒入賬的,現(xiàn)在他想讓我們開張發(fā)票給他公司,我們公戶沒有進(jìn)錢可以開給他嗎?
老師,你好!我們4月份給客戶開了一張專票,客戶現(xiàn)在要求我們重開,他們沒有入賬也沒有抵扣,我可以直接作廢重開嗎?
你好 請(qǐng)問我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過來的這筆款 給他轉(zhuǎn)對(duì)私回去 這樣合理嗎?
老師好 我們客戶轉(zhuǎn)了一筆定金進(jìn)來 但是我們還沒有接到他的訂單 也沒有出貨給他 現(xiàn)在客戶要我們開票 可以開給他嗎?
老師,我們10年前賣給客戶的東西,沒給客戶開票,客戶給我們付款了,客戶現(xiàn)在要求我們給他們開票,我們不想給他們開可以嗎
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
如果有訂單呢 只是我們還沒有出貨給他 可以嗎
?你好;? ? ?可以的; 但是你訂單? 要 和你開票的數(shù)據(jù)一致 (以及你發(fā)貨的明細(xì)一致哈; 別有差異 ; 避免有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的? )
好的 謝謝老師 幸苦了
但是訂單數(shù)量很多 我們先來一部分呢 這樣數(shù)量就不一致了
你好;? 那你后期就得紅沖發(fā)票哦 ;? ? 如果不一致 與你實(shí)物發(fā)出去的; 就得有調(diào)整發(fā)票? ?