久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

背景:我公司有一輛公用轎車,購買時已抵扣過進項。 現(xiàn)在是想把這輛轎車出售,想問下可以按照“自己使用過的固定資產(chǎn)”或者是“舊貨”的建議辦法來開票嗎?

2022-10-26 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-26 10:34

你好;? ? ?按適用過的固定資產(chǎn)來開票的;? ??

頭像
快賬用戶7740 追問 2022-10-26 10:34

但是進項稅額我們已經(jīng)抵扣過,使用這個簡易征收來處理嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-26 10:36

?你好;按照13%來繳納增值稅的?

頭像
快賬用戶7740 追問 2022-10-26 10:40

也就是進項抵扣了就不能享受簡易征收了?要按照貨物出售的來處理了?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-26 10:40

1. 是的; 按照13%貨物來? 報稅的??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好;? ? ?按適用過的固定資產(chǎn)來開票的;? ??
2022-10-26
同學你好!購車發(fā)票? ? ?公司不能直接利用的 除非法人再給公司開票? ? ?這樣才可以的哦
2021-04-12
那我現(xiàn)在出售的時候稅率按3%的稅率來開票
2022-05-11
對于您提出的問題,我做出如下回答: 問題1:根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十二條,納稅人銷售或者進口貨物,除本條第(二)項、第(三)項規(guī)定外,稅率為13%。也就是說,如果您的車輛購入時已經(jīng)按照13%的稅率抵扣過進項稅,那么在出售時應(yīng)當按照13%的稅率開具發(fā)票。因此,您可以開具稅率為13%的普通發(fā)票。 問題2:對于賬務(wù)處理,根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,當公司出售固定資產(chǎn)時,應(yīng)當通過“固定資產(chǎn)清理”科目進行核算。因此,當您開出普通發(fā)票并確認收入時,可以按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款(售價%2B增值稅) 貸:固定資產(chǎn)清理(賬面價值) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(售價×稅率) 其中,“售價”表示您從其他公司出售車輛所獲得的收入,“增值稅”表示您應(yīng)當收取的增值稅銷項稅額,“賬面價值”表示您在出售前該車輛在固定資產(chǎn)科目中的凈值。因此,您的賬務(wù)處理應(yīng)當按照上述步驟進行。
2023-12-04
這個最好還是別做,做了容易被查
2024-05-07
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×