你好 可以簡(jiǎn)易計(jì)稅的
老師,麻煩您幫我看一下這三張票一般納稅人可以抵扣嗎
老師,麻煩能幫忙看一下,我這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)嗎?我們是一般納稅人。
老師 麻煩幫忙看下這開(kāi)票稅率是對(duì)的嗎?一般納稅人公司
麻煩幫我看一下,這張發(fā)票,開(kāi)票方是一般納稅人,為什么開(kāi)的票是3%稅率
老師,麻煩你幫我看看這張發(fā)票行不行,我們是一般納稅人,這個(gè)是不是要對(duì)方給我們開(kāi)專票
錢(qián)付了,客戶不給開(kāi)發(fā)票,怎么能平賬
老師,有四個(gè)人報(bào)銷,給四個(gè)人打款,是做一筆分錄還是要做四筆分錄呀
老師,公司開(kāi)了費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有報(bào)銷,在哪里查
咨詢下,這個(gè)地方,是什么會(huì)計(jì)處理,才需要填寫(xiě)。
請(qǐng)樸老師解答,老師,如果個(gè)人租賃住房給企業(yè),那按5減按1.5開(kāi)具發(fā)票,可以開(kāi)具專票嗎
家具企業(yè)現(xiàn)在是給對(duì)方做一個(gè)椅子的套子,布料自己買(mǎi),帶料加工給他開(kāi)發(fā)票開(kāi)什么科目
老師,我們旗下的一個(gè)門(mén)店是我們的給稅務(wù)申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表一直都是零申報(bào),現(xiàn)在門(mén)店客戶要開(kāi)發(fā)票,我們是零申報(bào)得怎么開(kāi)發(fā)票呀,給開(kāi)稅盤(pán)了,現(xiàn)在有10萬(wàn)的額度,就正常按實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)可以嗎,會(huì)不會(huì)影響零申報(bào)的問(wèn)題?
我方開(kāi)完發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證完畢,現(xiàn)在想部分紅沖如何開(kāi)發(fā)票紅沖。
租車業(yè)務(wù),對(duì)方在稅務(wù)app給我們開(kāi)票,是開(kāi)什么科目?哪個(gè)科目產(chǎn)生的他個(gè)人個(gè)稅低?
租車業(yè)務(wù),對(duì)方在稅務(wù)app給我們開(kāi)票,是開(kāi)什么科目?哪個(gè)科目產(chǎn)生的他個(gè)人個(gè)稅低?
這是什么政策
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的應(yīng)納稅額,是指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷售額不包括其應(yīng)納稅額,納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)方法的,按照下列公式計(jì)算銷售額:銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)。另外,根據(jù)上述文件附件2《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》的規(guī)定,公路經(jīng)營(yíng)企業(yè)中的一般納稅人收取試點(diǎn)前開(kāi)工的高速公路的車輛通行費(fèi),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,減按3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。試點(diǎn)前開(kāi)工的高速公路,是指相關(guān)施工許可證明上注明的合同開(kāi)工日期在2016年4月30日前的高速公路。
選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅就公司所有業(yè)務(wù)都按簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
你好,只要是針對(duì)這個(gè)業(yè)務(wù)的都需要。
可以改為一般納稅人計(jì)稅嗎
簡(jiǎn)易計(jì)稅36個(gè)月內(nèi)是不允許變化的。
滿36個(gè)月后就可以改變了哈?
是的是的,可以這么做。