你好,學(xué)員,題目不完整的

北方公司為增值稅一般納稅人,材料按計劃成本核算。該企業(yè)2020年7月初原材料”賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異″賬戶為借方余額11961.40元。7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗收入庫,該批材料實際成本為75400元,計劃成本為77700元(2)10日,向乙企業(yè)采購A材料,價款為11000元,增值稅稅額為14300元,運雜費為1600元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元),貨款125900元已用銀行存款支付。材料己驗收入庫,計劃成本為110000元(3)12日,向甲企業(yè)購入A材料,價款150000元,增值稅稅額19500元,該企業(yè)已代墊運雜費2000元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價值為171500元、1個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。(4)15日,向丙企業(yè)采購B材料4000干克,價款150000元,增值稅稅額19500元,丙企業(yè)已代墊運雜費2400元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為98元)。貨款共171900元已用銀行存款支付,材料尚未收到。
4.北方公司為增值稅一般納稅入,材料按計劃成本核算。該企業(yè)2019年7月初“原材料”賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異”賬戶為借方余額11 961.40元。7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗收入庫,該批材料實際成本為75400元,計劃成本為77700元。 (2)10日、向乙企業(yè)采購A材料,價款110000元,增值稅稅額14300元,運雜費1600元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元),貨款125900元已用銀行存款支付。材料已驗收入庫,計劃成本為110000元。 (3)12日,向甲企業(yè)購入A材料,價款150000元,增值稅稅額19500元,該企業(yè)已代墊運雜費2000元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張圓價值為171500元、1個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。 (4)15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價款150000元,增值稅稅額19500元,丙企業(yè)已代墊運雜費2400元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為98元)。貨款 11450共171900元已用銀行存款支付,材料尚未收到。 吉存1050) (5)25日,向丙企業(yè)購買的B材料已運達(dá),實際驗收入庫3930千克,短缺的70 千克屬定額內(nèi)合理損耗。B材料計劃單位成本為38元/千克。 出:54810 (6)26日,按照合同規(guī)定,向丁企業(yè)預(yù)付購料款50000元,已開出轉(zhuǎn)賬支票 支付。 (7)28日,向丙企業(yè)購買B材料,價款100000元,增值稅稅額13 000元。丙企 業(yè)已代墊運雜費1800元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元)。貨款共114800元已用 銀行匯票存款支付,材料尚未收到。 (8)31日,向乙企業(yè)采購A材料,發(fā)票賬單等已收到,材料價款為60000元, 增值稅稅額為7800元,運雜費為900元(其中準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為42元)。材料已 驗收入庫,計劃成本為60000元,貨款尚未支付。 (9)31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料的計劃成本為538000元,其 中,生產(chǎn)領(lǐng)用396000元,車間管理部門領(lǐng)用45000元,廠部管理部門領(lǐng)用67000 元,在建工程領(lǐng)用30000元。 要求: (1)根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制會計分錄; (2)計算7月份的材料成本差異率并分排差異。
北方公司為增值稅一般納稅人,材料按計劃成本核算。該企業(yè)2014年7月初“原材料”賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異”賬戶為借方余額11961.40元。7月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗收入庫,該批材料實際成本75400元,計劃成本77700元。(2)10日,向乙企業(yè)采購A材料,價款10000元,增值稅稅額18700元,運雜費1600元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元),貨款130300元已用銀行存款支付。材料已驗收入庫,計劃成本為10000元。(3)12日,向甲企業(yè)購入A材料,價款150000元,增值稅稅額25500元,該企業(yè)已代墊運雜費2000元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價值為177500元、1個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項,該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。(4)15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價款為150000元,增值稅稅額為25500元,該企業(yè)已代墊運雜費2400元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為98元)。貨款共177900元已用銀行存款支付,材料尚未收到。(5)2
北萬公司為增值稅一般納稅人,材料按計劃成本核算。該企業(yè)2020年7月初"原材料賬戶為借方余額135000元,“材料成本差異”賬戶為借方余額11961.40元。7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù);(1)4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗收入庫,該批材料實際成本為75400元,計劃成本為77700元。(2)10日,向乙企業(yè)采購A材料,價款為110000元,增值稅稅額為14300元,運雜費為1600元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元),貨款125900元已用銀行存款支付。材料已驗收入庫,計劃成本為110000元。(3)12日,向甲企業(yè)購入A材料,價款150000元,增值稅稅額19500元,該企業(yè)已代墊運雜費2000元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價值為171500元、1個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。(4)15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價款150000元,增值稅稅額19500元,內(nèi)企業(yè)已代墊運
4.北方公司為增值稅一般納稅人,材料按計劃成本核算。該企業(yè)2020年7月初“原材料”賬戶為借方余額13500元,“材料成本差異”賬戶為借方余額1196.40元。7月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗收入庫,該批材料實際成本為75400元,計劃成本為77700元。(2)10日,向乙企業(yè)采購A材料,價款為110000元,增值稅稅額為14300元,運雜費為1600元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為70元),貨款125900元已用銀行存款支付。材料已驗收入庫,計劃成本為110000元。(3)12日,向甲企業(yè)購入A材料,價款150000元,增值稅稅額19500元,該企業(yè)已代墊運雜費2000元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價值為171500元、1個月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項。該批材料已驗收入庫,計劃成本為160000元。4)15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價款150000元,增值稅稅額19500元,丙企業(yè)已代墊運雜費2400元(其中準(zhǔn)予扣除的進(jìn)項稅額為98元)。貨款共171900元已用銀行存款支付,材料尚未收到
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
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老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
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老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?