你好,取得租金發(fā)票的時(shí)候,轉(zhuǎn)到 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? 科目核算?
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個(gè)月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款。這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師,我們預(yù)付了一筆款,做的分錄,借預(yù)付,貸銀行存款,收到貨的時(shí)候,借庫(kù)存商品,貸預(yù)付賬款,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票放在哪個(gè)分錄下面比較合適?
想問(wèn)一下新租賃準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)處理,我們是租了辦公室(3年,合同金額36萬(wàn)),2021年1月支付6萬(wàn)(2021年1月-6月租金),每半年一付,我以前是借預(yù)付賬款 6,貸銀行存款 6,每月分?jǐn)偅航韫芾碣M(fèi)用 1 貸預(yù)付賬款 1,請(qǐng)問(wèn)按新租賃準(zhǔn)則我如何做賬?
您好老師,比如我們公司簽了6個(gè)月的租賃合同,3萬(wàn)元分錄是:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 我想問(wèn)一下我們借的預(yù)付賬款什么時(shí)候轉(zhuǎn)到那個(gè)科目
您好老師,我們公司6月份簽了8萬(wàn)元的一份合同,預(yù)付了2萬(wàn)元這個(gè)做分錄的時(shí)候這樣分錄對(duì)嗎 借:開(kāi)發(fā)成本——勘察費(fèi)——82000 貸應(yīng)付賬款——對(duì)方公司名稱(chēng)——62000 貸:銀行存款——20000
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司剛成立工會(huì),具體工會(huì)都有什么業(yè)務(wù)?應(yīng)該怎么樣去處理賬務(wù)。我們是一般納稅人煤炭銷(xiāo)售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應(yīng)該是10多個(gè)
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo),我先入賬時(shí)直接攤銷(xiāo)50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實(shí)際工作中,小單位需要備用金,一般通過(guò)什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費(fèi) 沒(méi)有按期攤銷(xiāo) 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來(lái)款項(xiàng)嗎
現(xiàn)金支票不能背書(shū)轉(zhuǎn)讓是嗎
請(qǐng)問(wèn)甲方代付的農(nóng)民工工資這個(gè)怎么做成本???是要問(wèn)甲方要什么東西還是需要再問(wèn)勞務(wù)公司要成本票啊?
老師上午好!我們公司是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個(gè)人給我們公司打款,備注寫(xiě)苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個(gè)月給員工支付1600的社保費(fèi),銀行支付給個(gè)人,并備注社保費(fèi),存在那些風(fēng)險(xiǎn)呢
高新企業(yè)加計(jì)扣除金額如何計(jì)算?
謝謝老師,辛苦了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
好的老師,待攤費(fèi)用科目,固定資產(chǎn)科目,無(wú)形資產(chǎn)科目,后期折舊還有分?jǐn)倖幔?
你好, 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要按期攤銷(xiāo) 固定資產(chǎn),需要按月計(jì)提折舊 無(wú)形資產(chǎn),使用壽命有限的,就需要按月攤銷(xiāo)?
好的謝謝老師,知道了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。