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問一下增值稅的問題。甲公司銷售商品給乙公司然后收到增值稅2.69萬元是不是要先交給稅務(wù)局 ,算出來銷項減進項然后在拿企業(yè)自己的錢交增值稅。問一下這個流程對不對不對的話請老師糾正一下

問一下增值稅的問題。甲公司銷售商品給乙公司然后收到增值稅2.69萬元是不是要先交給稅務(wù)局 ,算出來銷項減進項然后在拿企業(yè)自己的錢交增值稅。問一下這個流程對不對不對的話請老師糾正一下
2022-10-25 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-25 17:51

同學(xué)你好 1、這道題中的0.09萬元,屬于代繳,不能做為進項稅抵扣。 2、銷項稅抵扣進項稅后,再交給稅務(wù)局,交差額

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快賬用戶3523 追問 2022-10-25 18:11

那假如銷項稅額是2.6萬,進項稅額是1萬,然后2.6減1萬要交1.6萬剩下的1萬是自己的嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-25 18:17

剩下的1萬,咱們支付給供應(yīng)商了。也沒落在咱們錢包里。

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快賬用戶3523 追問 2022-10-25 19:27

甲公司銷售給乙公司商品之前是不是已經(jīng)交過2.6萬的銷項稅額然后再向乙公司要回來

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:31

我明白同學(xué)想問的意思。 1、如果是現(xiàn)銷,本期應(yīng)納稅額中銷項稅額減去進項稅額的差額去交稅,實際上錢從客戶中已經(jīng)收到了。 2、如果是賒銷,本期應(yīng)納稅額中銷項稅額減去進項稅額的差額去交稅,是需要先交隨后從客戶手中收過來。 3、想給同學(xué)說一點,我們交的稅不是銷項稅,是銷項稅與進項稅的差。

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快賬用戶3523 追問 2022-10-25 19:31

這題的答案是c搞不懂為什么稅要計入應(yīng)收賬款,那不就多錢了

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:34

借:應(yīng)收賬款 23.69 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.6 銀行存款1.09

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:35

看下分錄,就明白了。我們賣給客戶是22.6,客戶不管我們回去交多少稅。就像我們?nèi)ソ稚腺I東西一樣,對方是一般納稅人還是小規(guī)模,我們不關(guān)心,我們只關(guān)心東西能用即可。

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:36

我們那22.6,我們回來計入銷項稅多少,他不關(guān)心。

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:36

是我們自己在家里的賬上做了一分類。

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