同學(xué)你好 1、這道題中的0.09萬元,屬于代繳,不能做為進項稅抵扣。 2、銷項稅抵扣進項稅后,再交給稅務(wù)局,交差額
老師,第四季度報表費用少做了一萬多,企稅已經(jīng)申報了,然后我現(xiàn)在想去更改第四季度的報表更改不了,說是跟企稅申報的數(shù)據(jù)不一樣,這個該怎么解決?。?/p>
老師,應(yīng)付賬款都是尚青設(shè)計,一部分是11000的勞務(wù)承攬費,一部分是輔材6萬多,兩個合同,掛賬的時候需要在應(yīng)付賬款下掛二級明細嗎
老師 辦公人員出差差旅費從對公轉(zhuǎn)她個人賬戶4000元 出差回來實際共花了3000元 但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額2500元 還有500元沒有發(fā)票 剩余1000元是要她退回對公賬戶嘛 是退1000還是1500阿 因為500元沒有發(fā)票
老師,年底暫估職工薪酬,借:主營成本 貸:應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳未支付完,那是應(yīng)付職工薪酬納稅調(diào)整,那要同時把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)減嗎?
委托外部加工產(chǎn)品的費用放制造費用里面嗎?材料是我們提供的
小規(guī)模公司開普票收幾個開票稅點合適呢
老師,初步算下稅負率的話是不是用開票金額的不含稅??稅負率
老師,我們公司是光伏企業(yè),每個月都有發(fā)電,但不一定開票,開票再確認收入可以嗎
關(guān)于分紅扣繳義務(wù)時間,24年年底計提 25年5月發(fā)放,那什么時候應(yīng)該申報繳納個稅
老師,貨已經(jīng)發(fā)出去,發(fā)票還沒開,做了一張銷貨單,生成憑證科目是什么,確認不了收入和稅金,還沒開票,那怎么做呢
那假如銷項稅額是2.6萬,進項稅額是1萬,然后2.6減1萬要交1.6萬剩下的1萬是自己的嗎
剩下的1萬,咱們支付給供應(yīng)商了。也沒落在咱們錢包里。
甲公司銷售給乙公司商品之前是不是已經(jīng)交過2.6萬的銷項稅額然后再向乙公司要回來
我明白同學(xué)想問的意思。 1、如果是現(xiàn)銷,本期應(yīng)納稅額中銷項稅額減去進項稅額的差額去交稅,實際上錢從客戶中已經(jīng)收到了。 2、如果是賒銷,本期應(yīng)納稅額中銷項稅額減去進項稅額的差額去交稅,是需要先交隨后從客戶手中收過來。 3、想給同學(xué)說一點,我們交的稅不是銷項稅,是銷項稅與進項稅的差。
這題的答案是c搞不懂為什么稅要計入應(yīng)收賬款,那不就多錢了
借:應(yīng)收賬款 23.69 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2.6 銀行存款1.09
看下分錄,就明白了。我們賣給客戶是22.6,客戶不管我們回去交多少稅。就像我們?nèi)ソ稚腺I東西一樣,對方是一般納稅人還是小規(guī)模,我們不關(guān)心,我們只關(guān)心東西能用即可。
我們那22.6,我們回來計入銷項稅多少,他不關(guān)心。
是我們自己在家里的賬上做了一分類。