那個(gè)是在計(jì)提的次月申報(bào)分紅個(gè)稅
我們2月份發(fā)放了獎(jiǎng)金,應(yīng)該怎么做賬,尤其是個(gè)稅,2月的個(gè)稅還未申報(bào),是預(yù)計(jì)這個(gè)月做了申報(bào)以后扣繳個(gè)人的個(gè)稅的,應(yīng)該怎么處理做賬呢,我之前沒計(jì)提過,年底臨時(shí)發(fā)的獎(jiǎng)金
請(qǐng)問老師,23年提前發(fā)放他的工資,沒有申報(bào)個(gè)稅這些報(bào)表,那么24年8月份,開始申報(bào),我直接填寫入職時(shí)間是24年1月份,開始,然后把他之前發(fā)放的工資提前分?jǐn)?,這樣不用繳納個(gè)稅,這樣申報(bào)也可以吧?
老師好,24年12月計(jì)提年終獎(jiǎng),25年2月發(fā)放年終獎(jiǎng),2月申報(bào)期內(nèi)在全年一次性獎(jiǎng)金模塊單獨(dú)申報(bào)年終獎(jiǎng),那么員工的這筆獎(jiǎng)金能并入2025年進(jìn)行匯算清繳嗎,是不是只要計(jì)提在24年,無論在25年什么時(shí)候發(fā)放獎(jiǎng)金,都可以并入個(gè)人所得稅2025年匯算清繳呢
2025年報(bào)2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發(fā)票沒有開回來,2026年才開的回來發(fā)票,2025報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增,那我26年收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時(shí)候調(diào)整還是報(bào)2025年匯算的時(shí)候調(diào)整呢? 老師,我這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,個(gè)稅是不是什么時(shí)候發(fā)什么時(shí)候申報(bào),每月工資即使不發(fā)放,也要計(jì)提,那么年底匯算清繳的時(shí)候,計(jì)提的工資沒有發(fā),只能調(diào)增,調(diào)增就要交企業(yè)所得稅
2021年公司從個(gè)人買了一輛車做固定資產(chǎn),現(xiàn)在簽了一個(gè)三方協(xié)議抵賬處置掉,我公司是一般納稅人,購入時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),按3%開普票,開票的時(shí)候,項(xiàng)目名稱怎么填,或者稅收分類編碼一般是啥
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳除了固定資產(chǎn)一次性扣除,其他不要考慮調(diào)增調(diào)減,匯算清繳才考慮對(duì)吧
公司發(fā)工資銀行賬戶沒有錢,股東向公戶轉(zhuǎn)款,能給股東發(fā)工資嗎
單位儲(chǔ)存成本增加,為什么送貨量會(huì)增加
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票開了30回來,做差異調(diào)整2024年借庫存20貸以前20,報(bào)表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請(qǐng)問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,一個(gè)體戶旅館,查賬征收,每月開票不超額度,就是很少開票也就幾千塊錢,這樣是不是可以選擇簡易記賬,流水賬,然后按季度申報(bào)就可以了
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票少了做借庫存貸以前,報(bào)表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤20 請(qǐng)問報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
老師,您好,請(qǐng)問一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額勾選也是在電子稅務(wù)局里嗎?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄
老師,銷售試駕車的銷項(xiàng)稅填在報(bào)表的那一項(xiàng)里,因?yàn)槎愘M(fèi)對(duì)應(yīng)的科目是固定資產(chǎn)清理,在增值稅申報(bào)中怎么填制
那就2025年1月?
是的,就是那樣子的
那這句話中的支付 是什么意思
意思是股東決議分紅就視同支付,不需要實(shí)際支付到賬
那我24年計(jì)提了 到現(xiàn)在沒發(fā)放 沒申報(bào) 怎么辦
能反結(jié)賬修改財(cái)報(bào)么
還是得給申報(bào)了個(gè)稅,不然要交滯納金的
等到我現(xiàn)在申報(bào) 已經(jīng)產(chǎn)生滯納金了 那我修改財(cái)報(bào) 換到這個(gè)月計(jì)提?
那財(cái)報(bào)改來改去是不是也不太好
要么就不計(jì)提,直接支付就行了。修改去年的報(bào)表
修改未分配利潤 應(yīng)該不影響財(cái)報(bào)上其他稅費(fèi)吧
那個(gè)不影響交稅的哈