您好,單位給個(gè)人報(bào)銷的計(jì)入福利費(fèi),需要交個(gè)人所得稅。
我們公司是剛剛注冊(cè)的新公司,現(xiàn)在正在建廠房?,F(xiàn)在沒有什么收入,都是支出。我是出納,有幾個(gè)問題咨詢一下。 1.公對(duì)公采購(gòu) ,有發(fā)票,我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以嗎?需要填寫付款申請(qǐng)表還是費(fèi)用報(bào)銷單?如果是經(jīng)理經(jīng)辦的采購(gòu),費(fèi)用報(bào)銷單上的主管和經(jīng)辦人都填寫經(jīng)理的名字可以嗎? 2.小額采購(gòu),有發(fā)票,可以直接公轉(zhuǎn)私給經(jīng)辦人嗎?填寫好相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單。 3.1000元以下的零星開支,沒有發(fā)票,可以公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給經(jīng)辦人嗎?需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎? 4.出納領(lǐng)取備用金可以直接用單位結(jié)算卡去銀行取嗎?用現(xiàn)金支票太麻煩。需要填寫備用金申請(qǐng)單嗎? 5.現(xiàn)在現(xiàn)金支付太少,備用金取出來后,可以存在出納的個(gè)人賬戶上使用嗎? 6.出納去購(gòu)買的辦公用品,填寫費(fèi)用報(bào)銷單時(shí) 經(jīng)辦人和出納的簽名處,都寫出納的姓名可以嗎? 請(qǐng)老師分項(xiàng)一樣解答指導(dǎo),謝謝
有幾個(gè)問題想咨詢下:1.公司為商貿(mào)公司,允許采購(gòu)價(jià)高于銷售價(jià)銷售嗎,2.貨物已到倉(cāng)庫(kù),但對(duì)方暫未開票,月初我公司是否可以提前先開票,等待月中或者月末定取得發(fā)票,3.所得稅按季繳納,是否可以前三季度均按虧損報(bào),實(shí)際為盈利,等待12月31日統(tǒng)一計(jì)提,并在來年按時(shí)繳納,4.員工出差,行程單報(bào)銷,如果沒有行程單,只有比如去哪兒網(wǎng)或者攜程的電子發(fā)票或者普通發(fā)票能報(bào)銷嗎,5.年薪領(lǐng)導(dǎo),比如30萬,如何避免繳納過高個(gè)稅,這個(gè)問題可能有點(diǎn)大哈,可以暫不管[捂臉],6.資金占用費(fèi)發(fā)票即利息支出發(fā)票,是否正常入賬,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),7.貨物在運(yùn)輸途中,避免不了損耗,這個(gè)損耗應(yīng)如何處理符合規(guī)定。
老師,麻煩問下,我單位有個(gè)不坐班的同事,他算是個(gè)自由職業(yè)者,年底要結(jié)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候,他在稅務(wù)局代開了發(fā)票,沒有繳納個(gè)稅,說是在稅局填寫了報(bào)表,他個(gè)人收入和成本相減利潤(rùn)不用交個(gè)稅,這個(gè)合理么?我可以用他開的發(fā)票做成本么,用不用在代扣代繳個(gè)人所得稅?
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資35000元,三險(xiǎn)一金每月扣除5200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3300元;A擔(dān)任乙單位的評(píng)審專家,分別在3月和10月取得勞務(wù)報(bào)酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買彩票得獎(jiǎng)收入50萬元。問:1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位(或部門)進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個(gè)人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時(shí),A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資35000元,三險(xiǎn)一金每月扣除5200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3300元;A擔(dān)任乙單位的評(píng)審專家,分別在3月和10月取得勞務(wù)報(bào)酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買彩票得獎(jiǎng)收入50萬元。問:1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位(或部門)進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個(gè)人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時(shí),A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。