你好,不用去稅務(wù)局的,你只需要自己留存好資料,自己做賬務(wù)處理就可以了。
您好 , 老師。三輪摩托車經(jīng)銷個(gè)體戶,它是本年度8月份注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做的稅務(wù)登記,之前也是一直做這個(gè)業(yè)務(wù)的,沒領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,由于近期本地三輪摩托車強(qiáng)制上牌照,所以它大量的開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,前幾年的都補(bǔ)開了,它需要季度繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,跟生產(chǎn)摩托車的企業(yè)溝通了,人家說可以給它開進(jìn)貨時(shí)的發(fā)票,只不過抬頭是沒注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之前個(gè)人名字的,老師這樣的發(fā)票可以作為開出去車子的進(jìn)貨成本票么?
某企業(yè)2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得貨運(yùn)收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9% ,價(jià)稅合計(jì)200元;收取價(jià)外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接一-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù), 收取全程不含稅貸收入 75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),井取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬元。 (3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)一輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬元, (4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元, (5)當(dāng)月一輛運(yùn)營(yíng)貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8萬元, (6)因保管不善 ,上月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)) ,進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做) 要求根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù): (1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。
老師,咨詢一個(gè)問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務(wù)。公司與客戶簽合同寫的是一個(gè)總體價(jià)格,對(duì)車價(jià),上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費(fèi)用項(xiàng)目。公司上戶,加裝業(yè)務(wù)是外包出去的。開票給客戶僅開了車價(jià)部分,對(duì)上戶等其他費(fèi)用未開具,而是讓代辦上戶方開票時(shí)抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復(fù)印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認(rèn)無票收入。這種操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
(1)取得貨運(yùn)收款,并且開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價(jià)稅合計(jì)200萬元;收取價(jià)外收入4萬元,開具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬元,并全額開具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬元。(3)當(dāng)月購進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬元;購進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬元,(4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬元,(5)當(dāng)月-輛運(yùn)營(yíng)貨車需要修理,取得汽車修理廠開具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
(6)購進(jìn)自用貨運(yùn)卡車一輛,支付不含稅價(jià)188000元,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(7)上月購進(jìn)的某免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)因保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),賬面成本3000元,其中含運(yùn)費(fèi)100元(8)將一輛總經(jīng)理自用的轎車出售該車為2016年5月購進(jìn)時(shí)按規(guī)定不得抵稅也未抵扣過稅款,現(xiàn)出售價(jià)款為38000元,由車管所開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(9)公司所擁有的農(nóng)場(chǎng)玉米收成,全部出售合某超市,開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,注明銷售價(jià)格為21000元(10)將一臺(tái)暫不需用的設(shè)備出租收取當(dāng)月租金,開具增值稅專用發(fā)票,注明租金4000元,適用稅率13%,增值稅款520元。(11)為某廠商(小規(guī)模納稅人)提供設(shè)備維修服務(wù),開具普通發(fā)票,收取服務(wù)費(fèi)3000元(12)購置并更換用于防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的計(jì)算機(jī)一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8000元,稅款1040元。(13)將公司自產(chǎn)的花生油發(fā)放給員工作為福利,成本為5000元,同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為8000元,未開具發(fā)票(注:當(dāng)月所有應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證)①算出各業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額②算出各業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師好!跨區(qū)域預(yù)交稅費(fèi)怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊(cè),實(shí)際經(jīng)驗(yàn)地在上海浦東新區(qū)
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
那車輛注銷了,車船稅以后都不需要繳納了,也不需要去稅務(wù)局終止車船稅的納稅義務(wù)嗎?
對(duì)的是的,不需要的,你不需要繳納就不用填寫了。