你好,這個可以記入管理費用活動經費
老師 請問公司有廚房經常做飯給員工吃 且是服務業(yè) 買零食水果咖啡等給客戶 負責采購的員工在樸樸超市點的單 兩種并沒有分開 應該怎么做賬呢
請問老師我們是一個醫(yī)藥公司,如果和個人合伙開一家分店,我們總公司這邊給分店的貨物,還有購買的用品,柜臺等,應該怎么入賬,走什么科目呢
老師,公司購買電腦用于計提活動,被抽獎人獲得了,公司員工獲得是計入個人工資薪金對嗎,如果是外面人獲得應該視同銷售交增值稅后,買電腦費用又怎樣入賬呢,又有其他什么好的方法嗎
老師,物業(yè)公司中秋節(jié)活動購買的零食、水果、獎品怎么入賬呢,還有慰問孤寡老人買的月餅怎么入賬呢
老師您好,物業(yè)公司(小規(guī)模企業(yè))中秋節(jié)搞活動購買的月餅計入什么費用,分錄怎么做?(月餅是給業(yè)主免費品嘗)
老師A公司可以幫B公司代收貨款嗎
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?麻煩會計分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅不一直,導致申報提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
再沖減管理費用 工資,平應付職工薪酬,這個怎么平?借:管理費用-工資 正數(shù) 貸:應付職工薪酬-負數(shù)?
公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在因項目需要需要購買一些設備。對方可以分別開1.3.13點的票?對于公司來說有哪些區(qū)別。區(qū)別在哪?
老師,我的工資是按照收款比率算的,這個客戶回款率怎么算呢?
老師,你好,請教下第一季度企業(yè)所得稅忘了計提,然后繳納的時候,直接借所得稅費用,貸銀行, 這樣有影響嗎
都計入活動經費里面去嗎,還有業(yè)主采摘活動的餐費呢,之前都計入業(yè)務招待費了
這個記入招待費也可以。