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老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,導入報關單后,需要核對美元離岸價與電子口岸的報關單對應的美元金額是否一致,如果不一致,要按照電子口岸的金額進行調整,這里的調整如何操作呢?

老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,導入報關單后,需要核對美元離岸價與電子口岸的報關單對應的美元金額是否一致,如果不一致,要按照電子口岸的金額進行調整,這里的調整如何操作呢?
2022-10-25 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 10:58

同學你好 這個是需要一致才可以的 不一致只能按照報關單金額來申報

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快賬用戶1119 追問 2022-10-25 11:00

這個數(shù)據(jù)是直接導入的,可以直接在導入的數(shù)據(jù)上按照報關單改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 11:05

同學你好 你看看可以手動改嗎

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同學你好 這個是需要一致才可以的 不一致只能按照報關單金額來申報
2022-10-25
你好,出口退稅會計分錄 (1)貨物出口并確認收入實現(xiàn)時,根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) (2)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出) (3)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的應退稅額做如下會計處理: 借:其他應收款--出口退稅 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) (4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅金--應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應納稅額) 貸:應交稅金--應交增值稅(出口退稅) (5)收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應收款--出口退稅 ?
2024-12-21
同學你好 1.可以的 2.可以顯示FOB 3.對的,分開填寫 4.FOB
2023-06-12
你好,申報所屬期202011. 美元離岸價填對應的商品出口金額是美元價格。 商品數(shù)量分4次填寫。
2020-12-14
成本核算方法的問題 僅按稅務系統(tǒng)發(fā)票金額算 2022 年成本和費用有問題,因為可能包含不應計入當年的發(fā)票。不匹配銀行支付金額也不行,可能存在虛開發(fā)票等情況,銀行支付金額是重要參考但非絕對標準。 更好的辦法 梳理主要成本項目,用采購記錄等核對。 若成本率穩(wěn)定,可用成本率倒推法估算調整金額,再核對主要成本。 抽樣核對發(fā)票和業(yè)務實質,重點關注金額大、業(yè)務復雜的。 利用財務軟件和工具篩選發(fā)票后人工核對。
2024-12-24
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