同學(xué)你好 根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例施行細(xì)則》第十七條規(guī)定,同一憑證,因載有兩個(gè)或者兩個(gè)以上經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)而適用不同稅目稅率,如分別記載金額的,應(yīng)分別計(jì)算應(yīng)納稅額,相加后按合計(jì)稅額貼花如未分別記載金額的,按稅率高的計(jì)稅貼花 如果分得清,就分開繳納
老師,我們公司近期會跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,想請教你一個(gè)問題,我們是21年成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)代理公司,小規(guī)模納稅人,收到主營業(yè)務(wù)收入也就是服務(wù)費(fèi),沒有什么合同,要不要交印花稅?還有基本戶里面的錢每個(gè)季度末會收到利息收入,這個(gè)利息收入要交印花稅嗎?我問了有的說交,有的說不交,不知道咋辦了
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,我這邊要個(gè)人申請個(gè)稅,我現(xiàn)在的情況是有一個(gè)公司是簽訂的合同上社保的,然后另一個(gè)公司簽的是勞務(wù)合同相當(dāng)于兼職的,這兩個(gè)公司都有一些年終獎,然后我在申請個(gè)稅的時(shí)候選擇一次性獎金只能選擇一個(gè)單位,包括選擇單位的時(shí)候也是只能選擇一個(gè)單位,那么是應(yīng)該選擇上社保的這個(gè)單位嗎?還有后面綜合計(jì)稅和什么個(gè)人申報(bào)算下來的補(bǔ)交稅金差距很大,我應(yīng)該選哪個(gè)呢?我按照其中一種方法來補(bǔ)稅了,那么我現(xiàn)有單位能查出來我的兼職公司嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是一個(gè)勞務(wù)服務(wù)有限公司,今年和養(yǎng)路段簽訂了雇傭勞務(wù)合同和車輛租賃合同,兩項(xiàng)內(nèi)容簽訂到一個(gè)合同上面了,這個(gè)合同的印花稅應(yīng)稅憑證名稱寫什么,稅目選擇什么,需要報(bào)兩個(gè)印花稅嗎?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯在哪里
老師,您還沒休息嗎?
勞務(wù)合同印花稅稅率是萬分之三 財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅率 千分之一 希望能幫助到你,祝你生活愉快
老師,辛苦您了,那這兩個(gè)稅目我怎樣選擇,應(yīng)稅憑證名稱寫什么?
主要就是勞務(wù)合同稅目
同學(xué)你好,這邊勞務(wù)合同是不繳納的,因?yàn)闆]有規(guī)定相應(yīng)的稅目,老師這邊剛醒,看成加工承攬里頭勞務(wù)抱歉,你問的是雇傭的,雇傭是沒有的。
噢噢,老師,那我只繳納汽車租賃合同印花稅了,金額可以分清
謝謝老師!早點(diǎn)休息啊
財(cái)產(chǎn)租賃 那個(gè)稅目就是財(cái)產(chǎn)租賃合同, 申報(bào)什么稅目的印花稅,應(yīng)稅憑證名稱就寫相應(yīng)的稅目即可 希望能幫助到你,祝你生活愉快
謝謝老師!辛苦了您了!
客氣了,祝你生活愉快