您好,這里是指研發(fā)產(chǎn)品對(duì)外銷售的原材料部分不可以加計(jì)扣除
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,研發(fā)的產(chǎn)品未銷售,領(lǐng)用的原材料可以全部加計(jì)扣除嗎?
賣出去的研發(fā)產(chǎn)品,研發(fā)費(fèi)用用到的原材料不能加計(jì)扣除?
研發(fā)費(fèi)用用的原材料不可以加計(jì)扣除?還是說(shuō)賣出去的研發(fā)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的原材料才不能加計(jì)扣除
研發(fā)費(fèi)用中直接形成的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料為什么不能加計(jì)扣除?
你好 我聽(tīng)老師的課 老師說(shuō)研發(fā)成了 賣了 它的材料費(fèi)不可以加計(jì)扣除 如果不賣材料費(fèi)就可以加計(jì)扣除 是什么回事 是只有材料費(fèi)這樣 還是所有的研發(fā)費(fèi)用這樣
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來(lái)視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開(kāi)票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開(kāi)一樣的
股東的投資款可以用來(lái)還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來(lái)的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過(guò)了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒(méi)看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒(méi)看到土地使用稅就沒(méi)申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
意思是要是沒(méi)銷售就可以扣除是嗎?怎么才知道對(duì)應(yīng)的材料做的研發(fā)產(chǎn)品
你好,是指沒(méi)有形成產(chǎn)品的可以
匯算清繳才做的研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,那應(yīng)該早都形成產(chǎn)品了吧
您好,沒(méi)有形成產(chǎn)品前的是可以的,從形成產(chǎn)品當(dāng)月開(kāi)始領(lǐng)用的原材料就不可以了