你好,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在的未開票收入,沒有開具專用發(fā)票,就是免征增值稅的?
小規(guī)模納稅人未開票收入申報增值稅時填寫哪行?可以按開普票申報嗎?
未開票收入納稅申報時是否報入小規(guī)模增值稅報表
小規(guī)模納稅人,申報增值稅,未開票收入申報之后,開發(fā)票的時候還要再扣增值稅嗎?
未開票收入后期又開發(fā)票了,增值稅怎么申報?小規(guī)模納稅人
小規(guī)模辦納稅人 未開票收入需要合并申報增值稅嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
如果以后需要申請代開增值稅發(fā)票呢?
你好,申請代開增值稅專用發(fā)票,那就需要繳納增值稅的?
就是說目前申報的未開票收入,本期不用繳增值稅,待開票后再繳增值稅嗎?
你好,是的,是這樣的
收入確認了暫時不開發(fā)票,對納稅企業(yè)會有什么不利影響嗎?
你好,談不上有什么不利影響啊?
開普通發(fā)票會有45萬元起征點的問題嗎?
你好,現(xiàn)在已經(jīng)沒有季度45萬的限制了??
那么請解析一下沒有季度銷售額45萬元限制的意義?
你好,就是即使季度開普通發(fā)票超過了45萬,目前仍然是免征增值稅啊?
如果是未開票收入超過45萬元呢?申報的時候有提醒
你好,在其他免稅銷售額欄次填寫就是了 ,未開票收入超過45萬是免征增值稅的?
未開票收入這一欄不填寫嗎?沒有在增值稅申報表上看到其他免稅銷售額這一欄
你好,未開票收入超過45萬元,是在增值稅申報表的?其他免稅銷售額? 欄次填寫?
請問老師,這樣填報增值稅了,下個月再開票,會有異常嗎?
你好,這樣是沒有什么問題的啊?
本期已經(jīng)確認了收入 下個季度開票不再報表里提現(xiàn),怎么向稅局解釋呢?
你好,下個季度開票了,需要先沖銷之前的無票收入,然后按開具發(fā)票情況申報?。ㄊ强梢赃@樣操作的)