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稅控盤服務(wù)費抵扣分錄怎么做

2022-10-24 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-24 17:13

你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。

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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 17:21

是這樣做的吧

是這樣做的吧
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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 17:22

但是明細(xì)科目減免稅額,有余額280元

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:24

你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 17:29

減免稅額,科目有余額280元

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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 17:30

分錄是沒問題,但是這樣做的話,應(yīng)交稅費—減免稅額有余額280元,不應(yīng)該是平的了么?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:31

你好,與增值稅應(yīng)納稅額抵扣了,就結(jié)平了啊?

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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 17:33

就是按你說的這樣做的,減免稅額有余額,沒有平調(diào)呀

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齊紅老師 解答 2022-10-24 17:35

你好,比如銷項1萬,進(jìn)項8千,減免280 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10000, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)8000, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000, 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 這樣做分錄之后,減免稅額? 明細(xì)就結(jié)平了啊

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快賬用戶9516 追問 2022-10-24 19:42

這樣說的話就看懂了,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-24 19:42

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,如果是一般納稅人單位 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-10-24
您好,是一般納稅人嗎還是
2023-02-02
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負(fù)數(shù))
2021-12-31
你好,不抵扣的分錄是 借:管理費用,貸:銀行存款?
2021-09-30
借管理費用、辦公費、貸、銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2022-07-06
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