你好; 你現(xiàn)在 一般納稅人; 你是否有留底進項稅在賬上的; 是否結轉過分錄? ?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置??? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,應交增值稅是負數(shù)的話,系統(tǒng)取數(shù)改放什么位置就什么位置吧?不用把他設置在流動資產那兒取數(shù)?就是申報的時候填到流動資產嗎?這樣算不算記賬申報不一致呢?
應交增值稅是負數(shù)的話,系統(tǒng)取該放什么位置就放什么位置吧?不用把他設置在流動資產那兒取數(shù)?就是申報的時候填到流動資產嗎?這樣算不算記賬申報不一致,那種做法合理又規(guī)范
老師我想麻煩您咨詢個問題,應交增值稅是負數(shù)的話,軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎?還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù),如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)?;蛘哕浖0娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢?應交負的話報表是不是不好看。謝謝您
委托代收在稅務上要滿足什么條件
老師 我們公司是做全屋定制的,家具都是我們自己生產,其中外購的木門,除了庫存商品還可以記入哪個科目
公司是一家運輸公司,名下有幾輛車來運輸貨物賺取運費,在平臺上接單平臺每單收取的費用如何處理?
公司買了個二手的生產設備,但目前公司這幾個月沒有生產這個產品,請問老師這個設備的折舊該怎么處理?分攤在其他產品上也不合適
老師好,制造企業(yè)出口貨物但是進項只夠內銷用,可以以不申請退稅嗎?公司本身房租水電就沒有發(fā)票,稅務稽查也不過關,不退稅沒問題吧?
您好老師,我們公司新成立的公司今天銀行開了公司賬戶,扣45元手續(xù)費這個費用進入管理費用還是財務費用
你好,小規(guī)模納稅人要變更增值稅,它有無票收入646303.70 開的專票有3%的5755.88 稅金 172.68 還有普通發(fā)票 23572.27 增值稅表怎么填寫
請問25年付匯算清繳24年的所得稅怎么做賬務處理呢?
老師:請問,工商變更,股東會決議上,變更股東了,原股東和新股東都要簽字是嗎?變更監(jiān)事了,新的監(jiān)事要在股東會決議上簽字嗎?
公司付給外包公司第三方員工的服務費,可以做進項抵扣嗎?
一般人,我既沒認證也沒抵扣,就是進貨入庫的時候記得待認證,所以應交是負數(shù)
?你好; 待認證進項稅 ; 那就是計入 其他流動資產去的;待認證進項稅是計入這個欄次去的??
意思改軟件模版還是干什么?還是申報時候自己填到流動欄呢?為啥耀這么做呢,應交負的不就是不用交么
?你好;系統(tǒng)自動設置的; 看你系統(tǒng)是不是設置的; 按照企業(yè)會計準則規(guī)定是這樣要求的??