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老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑公司,季度開票2180734.87,那我要不要上增值稅,還有印花稅是不是也填開票收入嗎?還有就是小規(guī)模納稅人月度超100萬是不是就要變一般納稅人

2022-10-24 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-24 11:00

普通發(fā)票3%的業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的,需要填寫無票收入,印花稅也得申報。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:00

累計12個月銷售額超過500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:06

好的,老師那我印花稅按開票收入交嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:07

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:09

還有就是我的季度收入是2180734.87,但是成本才1052032.45,成本是不是有點少了?這是不是就得多上企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:11

你好,你可以暫估的你的成本,具體的是多少步,看發(fā)票。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:15

老師,剛才那數(shù)是實際開票成本,再怎么暫估,又怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:19

你好,那你的利潤實際就是很高啦。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:19

沒法再在乎你的成本啦,因為你的成本就是這些。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:19

沒法再暫估你的成本,因為你的成本就是這些。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:22

老師我如果想再轉(zhuǎn)點成本,但是票還沒有到,這樣怎么做賬?

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:23

就是利潤太高了,想少上點企業(yè)所得稅嘛?老師再怎么轉(zhuǎn)一下呢?求指點

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:23

借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:26

老師再也沒有別的科目,我們的工程主要還沒有結(jié)算,那我下月再怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:26

這個月發(fā)票到了紅沖我上面的,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:26

我們沒有掛的應(yīng)付賬款呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:27

你好,暫估不是讓你暫估,你沒有掛哪個科,那你掛了哪個科目預(yù)付賬款嗎?暫估本來就是一個不準確的,你體現(xiàn)了暫估應(yīng)付賬款暫估有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:27

你不用這個科目自己設(shè)置一個。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:27

你想設(shè)置哪一個就設(shè)置哪一個,到時候紅沖的時候,你紅能紅沖了就行。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:27

怎么紅沖?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:29

借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本,這個就是紅沖。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:32

那老師可不可以再給幾個科目,我可以應(yīng)付賬款暫估比收入大嘛,這樣利潤就負了,不用交企業(yè)所得稅了

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:34

可以的,可以這么做。

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快賬用戶3353 追問 2022-10-24 11:34

這樣不會有什么問題吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 11:37

你好,這樣沒有問題的啊。

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普通發(fā)票3%的業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的,需要填寫無票收入,印花稅也得申報。
2022-10-24
你好 要看你開什么內(nèi)容 這樣才好判斷是否涉及印花稅的業(yè)務(wù) 。
2020-10-17
實際中會有爭議,建議與當?shù)囟惥致?lián)系確認下。
當月開時會按小規(guī)模
2023-05-10
開的是什么業(yè)務(wù)的 印花稅沒有免稅 按照合同金額來繳納
2021-01-16
對的,是的,是這么做的
2023-05-11
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