普通發(fā)票3%的業(yè)務(wù)不需要繳納增值稅的,需要填寫無票收入,印花稅也得申報。
小規(guī)模納稅人季度納稅開票不超45萬,但是我一個月超過了15萬,那要交稅嗎?還是三個月加起來不超過45萬就好了?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑公司,季度開票2180734.87,那我要不要上增值稅,還有印花稅是不是也填開票收入嗎?還有就是小規(guī)模納稅人月度超100萬是不是就要變一般納稅人
我公司是小規(guī)模,這個月要開500多萬的發(fā)票,這樣下季度就會升一般納稅人,那超過500多萬收入是按小規(guī)模的稅率交增值稅還是一般納稅人的稅率交增值稅
小規(guī)模納稅人有個季度開票收入是30萬,其他季度都超超過30萬,那是不是就是那30萬的一個季度是免增值稅還是全不免增值稅
老師,小規(guī)模納稅人是不是只要開專票,就要繳納增值稅和附加稅?不管季度超不超30萬
老師,請問如何進群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費發(fā)票可以抵扣進項嗎
老師我們企業(yè)是一個機械設(shè)備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應(yīng)商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,電子稅務(wù)局完稅憑證怎么打印啊
老師這個題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個人,現(xiàn)在個人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉(zhuǎn)個人付的,現(xiàn)在是不是個人退還給公司就可以
老師,我申報增值稅時,無票收入填入后,營業(yè)收入按財務(wù)報表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財務(wù)報表一樣,那收入和財務(wù)報表差5.3,要按哪個和財務(wù)報表一致申報
這個基準值是什么意思?
匯算清繳怎么申報? 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義?。?/p>
累計12個月銷售額超過500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。
好的,老師那我印花稅按開票收入交嗎
可以的,可以這么做的。
還有就是我的季度收入是2180734.87,但是成本才1052032.45,成本是不是有點少了?這是不是就得多上企業(yè)所得稅
你好,你可以暫估的你的成本,具體的是多少步,看發(fā)票。
老師,剛才那數(shù)是實際開票成本,再怎么暫估,又怎么做賬呢?
你好,那你的利潤實際就是很高啦。
沒法再在乎你的成本啦,因為你的成本就是這些。
沒法再暫估你的成本,因為你的成本就是這些。
老師我如果想再轉(zhuǎn)點成本,但是票還沒有到,這樣怎么做賬?
就是利潤太高了,想少上點企業(yè)所得稅嘛?老師再怎么轉(zhuǎn)一下呢?求指點
借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
老師再也沒有別的科目,我們的工程主要還沒有結(jié)算,那我下月再怎么做賬呢?
這個月發(fā)票到了紅沖我上面的,然后再做發(fā)票的。
我們沒有掛的應(yīng)付賬款呀?
你好,暫估不是讓你暫估,你沒有掛哪個科,那你掛了哪個科目預(yù)付賬款嗎?暫估本來就是一個不準確的,你體現(xiàn)了暫估應(yīng)付賬款暫估有問題嗎?
你不用這個科目自己設(shè)置一個。
你想設(shè)置哪一個就設(shè)置哪一個,到時候紅沖的時候,你紅能紅沖了就行。
怎么紅沖?
借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工 借工程施工貸主營業(yè)務(wù)成本,這個就是紅沖。
那老師可不可以再給幾個科目,我可以應(yīng)付賬款暫估比收入大嘛,這樣利潤就負了,不用交企業(yè)所得稅了
可以的,可以這么做。
這樣不會有什么問題吧?
你好,這樣沒有問題的啊。