這個(gè)的話你通過(guò)那個(gè)電子稅務(wù)局,就深圳這邊那個(gè)微信公眾號(hào)里面可以有人工,你像人工咨詢一下,你這個(gè)是數(shù)據(jù)沒(méi)有同步。
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開(kāi)了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來(lái)又開(kāi)了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒(méi)有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過(guò)不了 老師,這種情況怎么處理
老師好,我第一次填寫(xiě)增值稅報(bào)表。6月的時(shí)候開(kāi)票的,然后七月做了申報(bào)。到這個(gè)月我接手,因?yàn)槲覜](méi)有填寫(xiě)過(guò),想問(wèn)下,為什么做7月申報(bào)的時(shí)候還會(huì)有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個(gè)月就已經(jīng)交過(guò)了呀
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開(kāi)具了電子專票30萬(wàn),其中 14405元 開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒(méi)有了,在7月13日重新開(kāi)具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒(méi)填寫(xiě),現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒(méi)有開(kāi)票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫(xiě)?直接寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
7月在深圳稅局網(wǎng)站填寫(xiě)的代開(kāi)了電子發(fā)票,8月在微信@深稅公眾號(hào)里面代開(kāi)了電子發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候只顯示了7月的開(kāi)票數(shù)據(jù),8月的沒(méi)有顯示,申報(bào)比對(duì)數(shù)據(jù)也顯示不通過(guò),這個(gè)怎么弄啊
老師 你好,我們上月開(kāi)具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫(xiě)“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫(xiě)的“增值稅申報(bào)表-開(kāi)具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過(guò))
老師,你好!有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國(guó)外那邊要退運(yùn)。我們?cè)趺唇o稅局補(bǔ)稅,然后再開(kāi)補(bǔ)稅證明給海關(guān)。
兩個(gè)股東,注冊(cè)資金20萬(wàn),認(rèn)繳。有一個(gè)股東想退出,他剛成立公司時(shí)自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個(gè)股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個(gè)股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒(méi)有報(bào)考修理初級(jí)職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗(yàn)了,比方說(shuō)我今年報(bào)考初級(jí)考過(guò)了,等到明年滿5年可以報(bào)考中級(jí)嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下合作社投資人出資時(shí)間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)有效起止時(shí)間填什么呀?
采購(gòu)跟倉(cāng)管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第六章后面都沒(méi)更新了呀???
老師 曉娟老師的中級(jí)財(cái)管怎么第四張沒(méi)更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊?
稅務(wù)這邊客服沒(méi)有上班,這個(gè)正常來(lái)說(shuō)會(huì)同步的嗎?
正常是會(huì)同步的,但你這個(gè)明顯就是屬于系統(tǒng)沒(méi)有把數(shù)據(jù)同步導(dǎo)致的,或者是你明天問(wèn)一下吧,穩(wěn)妥一點(diǎn)。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。