你好,沒有12.5%的,是2.5%的,學員
小型微利企業(yè)申報企業(yè)所得稅的最新優(yōu)惠政策是怎樣的呢?比如說應稅所得額不超過100萬是否按照2.5%計算所得稅?那么超過100萬且不超過300萬的部分是按照多少交呢?
老師 小型微利企業(yè)應納稅所得額不超過100萬元的 ,不是改成減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎,這道題為什么用的是25%???
老師,請問現(xiàn)在小微企業(yè)預繳所得稅應納稅所得額不超過100萬元,按照2.5%來交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤在計算本年度所得稅應納稅額時也是直接抵掉的是嗎?
老師 請問企業(yè)所得稅 應納稅額等于100萬 是小微企業(yè)是不是減按百分之12.5 然后稅率是百分之20 上課的老師說是減按百分之2.5 是什么時候的規(guī)定 啊
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說應納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應納稅所得額,實際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬元對嗎?
老師你好,以預付賬款交換交易性金融資產(chǎn),屬于非貨幣性資產(chǎn)交換嗎?預付賬款是貨幣性還是非貨幣性呢
沒經(jīng)驗中介二手房會計好干嗎
老師,小規(guī)模 老板名下商鋪物業(yè)費開到老板名下公司。這種普通發(fā)票怎么處理?對方不給紅沖
公司將名下車輛賣給個人,二手車交易市場已經(jīng)開免稅發(fā)票,公司還需要開發(fā)票么?以及需要申報未開票收入么?申報的時候,是免稅,還是交稅?
老師,出口時,成交方式是fob,報關費和港雜費屬國內費用,請問如果進口用CIF,請問報關費和港雜費也屬于國內費用嗎?謝謝
對員工的罰款收入記哪個科目
老師,同一控股下的兩個子公司合并,在合并報表時被合并公司有實收資本39976218.07,資本公積有1500,未分配利潤-151703739.61本年利潤-3050222.12,所有者權益合計是-114776243.66這些數(shù)據(jù)合并到合并公司怎么加到合并公司的數(shù)據(jù)里
購買貨物開普通發(fā)票,對方說用幾個公司開,這幾個公司都是注冊時間很短的新公司。稅務說開票方公司有預警。對方給我開了發(fā)票導致我的公司和有預警的公司產(chǎn)生了關聯(lián)。稅務說如果不及時解除預警這邊公司鎖住就不能開票了,但是這邊開的發(fā)票也沒法作廢,銷售方公司也沒法處理預警了,這邊公司也沒法不用他開出來的發(fā)票,這怎么辦?
老師。這個單位是建筑服務有限公司,老師,我這幾項內容開到一起可以嗎?出租機械設備含操作員
請問老師,我司與臺灣業(yè)務,郵寄一個配件未報關,人員還去臺灣服務,訂單是配件和服務價格美金一起的,這個業(yè)務算內銷?