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因?yàn)樵?019年的時候有一個生產(chǎn)線零配件的銷售合同A-01已經(jīng)完工入庫,入庫分錄為借:庫存商品-A-01貸:生產(chǎn)成本-A-01。但是出貨時這個銷售合同A-01零配件與另外一個銷售合同A-05一并發(fā)貨,銷售人員沒有把這事咨會財務(wù)這邊,所以銷售合同A-01沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。庫存商品就一直掛賬. 現(xiàn)在的處理方法想把這個零配件合同A-01的成本轉(zhuǎn)入到正準(zhǔn)備完工出貨的銷售合同A-08的成本中,請問有什么會計方法去處理呢?

2022-10-22 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 17:57

你好!也就是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了?金額大嗎?

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快賬用戶9794 追問 2022-10-22 17:58

未結(jié)轉(zhuǎn)金額1萬多

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-22 18:00

你好,金額不多的話計入當(dāng)期成本把

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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