看是誰開的紅字申請單呀
老師,我方是購買方,對方20年12月給我發(fā)開票開錯了,但我方未認證,我現(xiàn)在把發(fā)票退給對方后,對方需要紅字發(fā)票,然后開正確的給我,請問這種情況,他們會把紅字發(fā)票也給我還是只給我正確的發(fā)票。
樂園,這個情況你處理過嗎,我們給對方開了紅字信息表,正常的情況他們開給我們負數(shù)發(fā)票就行,現(xiàn)在他們不開了,信息表退回了,我這邊該怎么辦?
我公司開了藍字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項,我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對方要求,對方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
我司為銷售方給購貨方8月開的發(fā)票,9月他退回,我紅沖時發(fā)現(xiàn)有一張顯示已核銷,這是什么情況,是對方開了紅字了?那我們要怎么處理
給對方開了紅字發(fā)票,原來那張正數(shù)發(fā)票他不退給我 這種情況合理嗎
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關調(diào)整嗎[感謝][感謝]
對方填的紅字申請 我方開的紅字發(fā)票
那就不需要退回的。