是的,不會(huì)獲取你的費(fèi)用的,就是營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額,你后面可以這樣處理的,沒問題的。
2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表生要料如表31和3位所來。表3-11資產(chǎn)負(fù)債表(簡表、編制單位:B公司固定資產(chǎn)凈額存貨應(yīng)收賬款庫存現(xiàn)金資產(chǎn)1170期末余額11567007642019年12月31日應(yīng)付票據(jù)負(fù)債和股東權(quán)益應(yīng)付賬款長期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債期末余額1026516336468單位:萬元資產(chǎn)總計(jì)3790負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)實(shí)收資本14443790表3-12利潤表(簡表)項(xiàng)目本年數(shù)上年數(shù)一、營業(yè)收入2600021000減:營業(yè)成本1320011000稅金及附加16801470銷售費(fèi)用19601765管理費(fèi)用11001000財(cái)務(wù)費(fèi)用500400加:投資收益700700二、營業(yè)利潤(虧損以“_”號(hào)填列)82606065加:營業(yè)外收入900800減:營業(yè)外支出12090三、利潤總額(虧損總額以“_”號(hào)填列)90406775減;所得稅費(fèi)用22601694四、凈利潤(凈虧架以“_”號(hào)填列)北清動(dòng)6780/
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我第一季度去修改資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,同理然后修改一下第二季度的財(cái)務(wù),不去修改2和季度企業(yè)所得稅表可以嗎?
季度的企業(yè)所得稅表只會(huì)獲取收入,成本,營業(yè)利潤額,不會(huì)獲取稅金附加,費(fèi)用金額嗎?假如我現(xiàn)在修改第一,二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表數(shù)據(jù),假如稅金及附加減少300,管理費(fèi)用增加300,資產(chǎn)負(fù)載表應(yīng)交稅金減少300,其他應(yīng)付款增加300,結(jié)果就是資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不變,營業(yè)利潤不變,利潤總額不變,不去修改2個(gè)季度企業(yè)所得稅表可以嗎?影響嗎?
1.資產(chǎn)負(fù)債表中其它應(yīng)付款包含哪些類目?含員工工資及員工個(gè)稅及員工保險(xiǎn)嗎? 2.去年四季度管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)11萬多,今年一季度因疫情只收到發(fā)票但未收到款,也無相關(guān)管理及研發(fā)費(fèi)用,只有50元財(cái)務(wù)費(fèi),那就只在利潤表里本期金額中,營業(yè)收入,營業(yè)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用寫0,財(cái)務(wù)寫50元就可以對吧? 3.小規(guī)模納稅人,關(guān)于一季度,利潤表中本期金額不累計(jì)去年四季度金額,只寫一季度對應(yīng)金額對吧?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響