借原材料,甲材料135000 原材料以材料14萬, 原材料餅材料8萬 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款
(1)從國外進口一批設備,價值300萬元,進口增值稅為39萬元,關稅為 30萬元,運費2萬元,全部貨款已支付。 (2)向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個 月后支付。 (3)公司開出轉賬支票一張,向朝陽公司支付購進乙種材料款80萬元,增 值稅稅率為13%。 (4)用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料的運輸費3萬元,并按甲、乙兩種 材料的買價分配運輸費。 (5)用銀行存款支付上述甲種材料的購貨款及增值稅,合計113萬元。 (6) 甲、乙兩種材料已驗收入庫,結轉材料的采購成本。 (7)向藍天公司預付50萬元,采購丙種材料。 (8)丙種材料價稅合計226萬元(其中,貨款200萬元,增值稅26萬元), 差額已用銀行存款支付。丙種材料要一個月后才能運抵企業(yè)。
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫。
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫。
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內交通費能在兩新黨建組織工作經費中列支嗎?