你好? 借原材料,貸應(yīng)付,下月收到發(fā)票 紅沖上面分錄 再按發(fā)票入賬
老師,請問下,公司購買材料,款未付,發(fā)票未到,但是主管要求做賬,借:原材料,其他應(yīng)收款—暫估進項稅;貸:應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進項這個科目不明白
#提問#一般納稅人,采購原材料,材料已經(jīng)收到,貨款已經(jīng)付清,發(fā)票未到,如何做賬?
采購原材料,發(fā)票未到,款未付,做的暫估10000,這個月收到發(fā)票,初級農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人,請問怎么做呢
老師好,請問月初收到采購購買原材料遞交的付款申請單,票未到,月末云信支付,這個怎么做會計分錄
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
按發(fā)票入賬,是借:原材料9100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)900 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款10000嗎
是的,這樣處理是對。
這樣處理了之后,原材料期末余額在借方,-900是
材料不可能是負數(shù)啊,資產(chǎn)增加在借方是正數(shù)。
材料已經(jīng)全部領(lǐng)用了
。那你入戶900領(lǐng)用900最多是那你入戶九百零用900,最多是零,也不會是負數(shù)?。?
我是不含稅金額暫估入庫的,發(fā)票是初級農(nóng)產(chǎn)品,可以抵扣9%
你好? 收到發(fā)票不是沖暫估了嗎 等于沒發(fā)生? 領(lǐng)用有差異的也要調(diào)整的?
怎么調(diào)整呢
。把領(lǐng)用的分錄也紅沖再做一筆正確數(shù)據(jù)的領(lǐng)用。把領(lǐng)用的分錄也紅沖再做一筆正確數(shù)據(jù)的領(lǐng)用。
好的,謝謝
客氣,祝您工作愉快。