你好;? ?你看看是否有無票收入 ; 你? 都繳納稅費了。 無法撤銷勾選的??
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務(wù)平臺勾選統(tǒng)計時,點開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計時提示不在申報期,要求撤銷統(tǒng)計,撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了,再申請統(tǒng)計時也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
您好老師,我是一月開的發(fā)票已經(jīng)交到甲方,但是一月沒做預(yù)繳申報,現(xiàn)在去預(yù)繳就是二月征期了,上海稅務(wù)局說讓我把一月發(fā)票作廢,二月重新開,可是這樣我一月的增值稅申報表預(yù)繳稅款這里要怎么填寫呢?我可不可以一月發(fā)票不變,二月做預(yù)繳不開票抵一月的開票稅金呢。
本期已經(jīng)申報了增值稅并且已經(jīng)交納了增值稅費,可是稅務(wù)局覺得稅負太低,想讓我們重新納稅額,這樣子的話,不是需要在勾選平臺上就是撤銷我們已經(jīng)勾選的發(fā)票嗎?可是撤銷勾選發(fā)票的前提是先需要作廢申報已經(jīng)繳納稅費了,就沒法作廢申報了,這種情況,我們應(yīng)該怎么處理?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費用或成本了,當月費用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進費用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
沒有無票收入那這樣子的話就是只能停留在這方面了,是嗎?那是我們企業(yè)所得稅還沒有申報,我們補交企業(yè)所得稅可以嗎?
?你好1. 是的; 就這樣處理的; 你只能考慮問下稅務(wù)局? 是否可以先報無票收入? ?來處理 ;? ?
哦對了,公司有無票收入,他提前預(yù)售的貨款不是都可以算在無票收入里頭嗎?如果我們有這些無票收入的話,我們怎么才能就是改一下我們的報表。
?你好1;? ?那就補報一些進去 來繳納? ?
問題的關(guān)鍵是我們只是預(yù)收了他的貨款,可是我們根本就沒有發(fā)票來給他開具那這樣子的話不就相當于是我們又重新給他開出的發(fā)票嗎?可是我們沒有發(fā)票我們手里一張也沒有了。
?你好; 貨物發(fā)沒有 ;? ?如果沒有發(fā)貨 也不屬于無票收入的? ?
貨都發(fā)完了。錢也走完了。
?你好; 那就是收入了 哦; 沒有開票出去的? 這個是無票收入; 也得報稅的??
怎么報呀這個。
?你好;無票收入? ? ;借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 銷項稅;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? ? 你一般納稅人在未開具發(fā)票欄次? ?-? 貨物欄次去報13%? ?
如果下個月發(fā)票開了怎么做?
?借主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入 ;? ?