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老師我想問下給對方企業(yè)開的票,從四月份到十月份抬頭都開錯了一個字,這是不是要全部沖紅重新開啊,如果沖紅重開了之前的錯票怎么辦呢

2022-10-21 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-21 10:37

對的是的,這個是專票還是普通發(fā)票的?

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 10:38

專票普票都有

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 10:39

每月的正常業(yè)務(wù)往來,每月都開,從四月到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)抬頭錯了一個字

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:39

專票的認證了,你需要給對方開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,普通發(fā)票的留一個復(fù)印件,發(fā)票退回。

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 10:40

所有票正常沖紅,之前交過的稅款怎么辦呢

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 10:41

我現(xiàn)在要做的就是把所有票沖紅,把票先送給對方單位對吧

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 10:42

紅字信息表是什么老師,有模板沒

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:47

你好,交過的稅款在這個月開紅字發(fā)票,再重新開一正數(shù)一負數(shù)不影響的。

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:47

這個模板去你的開票系統(tǒng)里面,你自己開就 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。

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快賬用戶4210 追問 2022-10-21 12:04

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:06

不用客氣,工作愉快。

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對的是的,這個是專票還是普通發(fā)票的?
2022-10-21
沒太明白您的意思,紅字發(fā)票做負數(shù)不就行嗎
2022-06-24
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
2020-09-27
您好,傳話不對了,紅字發(fā)票是作廢不了的,我們的操作是沒有問題的,對方要在申報時進項轉(zhuǎn)出
2024-04-11
你好,8月份的藍字發(fā)票,9月份的紅字發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)都需要給到你單位入賬
2020-09-15
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