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你好 老師 銷售A產(chǎn)品,銷售額為12 000 000元,同時收到逾期付款收取的違約金23 200元,款項均已收到并存入開戶銀行;分錄怎樣寫 謝謝

2022-10-21 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 10:35

?你好;? ? ? ? 借銀行存款? 貸主營業(yè)務(wù)收入;? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 營業(yè)外收入? ?

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?你好;? ? ? ? 借銀行存款? 貸主營業(yè)務(wù)收入;? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 營業(yè)外收入? ?
2022-10-21
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-10-12
你好,這個借銀行存款12023200。主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
2024-10-14
你好 (1)銷售給永發(fā)公司A產(chǎn)品1 000件,每件售價 500元,B產(chǎn)品200件,每件售價 40元,貨款508 000元。增值稅額81 280元,價稅款均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2) 用銀行存款支付廣告費3200元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (3) 銷售給永達(dá)公司A產(chǎn)品400件,每件售價 500元,貨款200 000 元和發(fā)票注明的增值稅款 32 000元尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4) 結(jié)轉(zhuǎn)本月己售產(chǎn)品的成本,本月銷售A產(chǎn)品 1 400件,單位成本240 元/件,銷售B產(chǎn)品200件,單位成本28 元/件 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (5)向永星公司出售原材料,價款20 000元,增值稅稅額3 200元,價稅款均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (6)結(jié)轉(zhuǎn)向永星公司出售原材料的成本 12 000元。 借:其他業(yè)務(wù)成本??,?貸:原材料 (7)接銀行結(jié)算利息通知,本季短期借款利息12 000元(以前月份未計提),通過銀行付清。 借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 (8)以銀行存款支付本月行政管理部門的辦公費9 200元。 借:管理費用,貸:銀行存款 (9)收到星海公司違反合同的違約金5 000元,存入銀行。 借:營業(yè)外支出 ,貸:銀行存款
2022-11-30
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