你好; 月末來做哈 ; 根據(jù)記賬憑證來做的? ;? 因?yàn)樵履┳龊昧恕?要做科目余額表? 和T型賬; 到時(shí)出報(bào)表的??
老師,根據(jù)原始憑證登記記賬憑證,那結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),根據(jù)什么來做賬那?
記賬憑證是根據(jù)日記賬做還是發(fā)票
做T型賬什么時(shí)間做,月末還是季末,根據(jù)日記賬做,還是根據(jù)記賬憑證做
老師,做憑證賬是根據(jù)銀行流水做,還是根據(jù)發(fā)票做?還是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生做?有時(shí)候銀行已經(jīng)轉(zhuǎn)款,發(fā)票要下個(gè)月才能拿到,那什么時(shí)候做賬呢?
記賬順序 根據(jù)整理好的原始憑證 做賬 -月末結(jié)轉(zhuǎn)損益-畫t型賬戶-填寫科目余額表-根據(jù)科目余額表填寫總賬 根據(jù)記賬憑證-填寫銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬 對嗎?
老師,4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
老師,比如說空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
老師,有這樣的一個(gè)情況,電費(fèi)戶名是我們公司的,電費(fèi)是別人公司交的,我們公司收到了國家電網(wǎng)開進(jìn)來別人公司的電費(fèi)發(fā)票,我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師,您好,請問下,財(cái)管考試會(huì)考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎?
老師,現(xiàn)在繳注冊資本有什么規(guī)定嗎?還是備注那注明是投資款就好了?
老師,法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,首次退稅審核能過嗎
公司一般賬戶收貨款,要正常開票 交稅嗎
請問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方余10萬,是做未分配利潤還是做資本公積更合理?麻煩懂的老師回答一下,謝謝
作為物業(yè)公司,以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元,用9818.6元來沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元,這個(gè)是借方是什么科目呢?我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧?以上先紅字沖9818.6元對嗎?
那其他日記賬呢,比如銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),是不是做好記賬憑證當(dāng)日就做日記賬了
?你好 ;? 是的; 做了憑證在登記日記賬? ?
謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)?