你好 是的 這樣流程對的?
老師請教個問題,沖紅的發(fā)票開出來后發(fā)現(xiàn)對方的地址和銀行賬戶沒填寫,只有名稱和稅號,這種票有效嗎?用不用重新開? 2.上個月有兩張負(fù)數(shù)發(fā)票需要現(xiàn)在沖紅,我的怎么操作?
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點(diǎn)下
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報表的從業(yè)人員數(shù)量填錯了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報表嗎?
24年的工資申報表填錯了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
稅務(wù)師考試有獎學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫存貸主營業(yè)成本是吧
老師,請問一下工商年報的時候里面的社保信息比如說養(yǎng)老保險的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會不會比較高?還有什么價格的定低值易耗品,什么價格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時怎么來界定這兩種。 第二個問題是不是只要體現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng),不管是幾級科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個題是不是有問題?答案和這個牛頭不對馬嘴呀?計提工資還有個稅還有其他應(yīng)收款個人社保公積金……
點(diǎn)上傳他會顯示審核通過,但是還是不能開負(fù)數(shù)呢?
審核通過就可以開了,有什么提示嗎?
。就是用這個信息表開紅字發(fā)票。
就是這樣的?要怎么操作呢?
你好這個圖看不清楚呢?
你看看這個可以嗎?
你好 能看到的,沒有說不能通過呢??
我點(diǎn)的時候顯示通過了,怎么開負(fù)數(shù)呢
你這個是沒有金稅盤的那個開票軟件是不?
對的,我說了用的UK
銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊“下一步”。 如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開界面時,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開界面時,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫,確認(rèn)無誤,點(diǎn)擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對信息無誤,系統(tǒng)將提示“審核通過”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開 在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點(diǎn)擊“進(jìn)入開具”,進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開具。負(fù)數(shù)發(fā)票開具頁面。
我看著要導(dǎo)出信息表,這個信息表怎么導(dǎo)出沒法用呢?
你好? 有啥提示的? 格式不對嗎 還是什么? ?是按我上面的流程操作的嗎? 我發(fā)你圖看一下 操作說明? ? 增值稅電子發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)操作指引及納稅人端系統(tǒng)操作手冊 https://www.sohu.com/a/476623644_121123770