下個月是否交個稅,看累計收入是否超過5000*10
請問老師:我門是一家律所;合伙企業(yè);季度申報經(jīng)營所得;一共有3個合伙人,1個員工,收到的收入 每個月都會發(fā)放員工的工資和獎金,和三個合伙人的工資獎金,請問我每個月需要報什么稅?
老師您好,請問如果公司這個月給員工發(fā)季度獎金 這個獎金是到年底的時候一起核算個稅還是這個月核算
老師您好,請問一下我們老板給員工發(fā)了一筆季度獎金,這個獎金應(yīng)該是合并到收入里面報個稅吧,如果平時每個月他的專項扣除大于工資的 那么這個月申報的這筆獎金的個稅,到下個月發(fā)工資 的時候還會產(chǎn)生個稅嗎
老師,我想請問一下,像這種年會的現(xiàn)金獎勵,是要并入每個人的12月份的工資里面,一并申報計算個稅嗎?入賬的時候,這筆4700的現(xiàn)金獎勵,是計入“應(yīng)付職工薪酬-福利費”科目嗎?
老師好,1月份我們發(fā)放了年終獎金額不大每個人一千多,如果合并到工資薪金里一起報個稅,這個工會經(jīng)費基數(shù)是他們的合計額嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那如果是這個月獎金應(yīng)納稅是1300,到下個月申報的時候 應(yīng)納稅1020 不是要減掉這個月已經(jīng)預(yù)繳的1300嗎 是負數(shù)是不是就是不用繳稅的
是的,就是這樣計算的哈
是的我的疑問就是這里,因為平時每個月他的專項扣除都大于工資 在收到這筆獎金之后 剩下的每個月收入累計總額肯定大于起征點5000*12 所以都會產(chǎn)生稅額 但是后面剩下的2個月的稅額一定會比10月的小 所以就是會出現(xiàn)應(yīng)納稅額是負數(shù) 負數(shù)就是不用繳個稅的吧
是的,就是那個意思的哈
好的 謝謝您
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