同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

老師,國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào):丟失增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),可憑加蓋銷售方發(fā)票專用章的相應(yīng)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。即使記賬聯(lián)上面寫(xiě)著“此聯(lián)不作報(bào)銷、扣稅憑證使用”也可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,供貨商的發(fā)票遺失,可以用第一聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章后寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明,這樣可以作為憑證附件不?
老師,我們公司丟了專用發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián),需要銷售方提供發(fā)票原件復(fù)印件加蓋發(fā)票章作為記賬和抵扣憑證,這個(gè)可以嗎? 如果對(duì)方憑證已經(jīng)裝訂,不方便給我們提供發(fā)票原件的復(fù)印件,還有其他方法嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下,在稅局代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要作廢,寫(xiě)了情況說(shuō)明書(shū)作廢發(fā)票需要蓋公章,稅局那邊可以接受情況說(shuō)明書(shū)蓋公章的復(fù)印件嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)我們是好多商戶在一層,然后要發(fā)票,物業(yè)統(tǒng)一開(kāi)一張合計(jì)的發(fā)票,我就把電費(fèi)總發(fā)票復(fù)印了,然后寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明,其中我們家電費(fèi)是多少多少,然后他們家物業(yè)蓋個(gè)章證明情況屬實(shí),我這樣可以走賬不?稅前扣除可以不?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

