同學(xué)你好 對的 是這樣的 但是第二個(gè)改成一般納稅人比較好
老師:小規(guī)模是按月申報(bào)個(gè)人所得稅,按月或者按季繳納增值稅,年底繳納企業(yè)所得稅是嗎?還是次年五月之前繳納企業(yè)所得稅?
老師,請問1,小規(guī)模納稅人是增值稅標(biāo)準(zhǔn),必須按季申報(bào) 2,小型微利企業(yè)是所得稅標(biāo)準(zhǔn),按月,級,年申報(bào) 這么理解對嗎
老師您好,我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%,這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多,年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后,我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
請問假如下個(gè)月申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),我們是一般納稅人,也符合小微條件,假如第四季度利潤表累計(jì)利潤是10萬,那上傳稅務(wù)納稅申報(bào)表時(shí),是會(huì)自動(dòng)按小微規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來自動(dòng)減免應(yīng)納稅所得額是嗎?就是10*0.25*0.20來交企業(yè)所得稅?
銷售電子護(hù)具是不是一般納稅人按13%來開票并且申報(bào)?我們本來是小規(guī)模的小微企業(yè),準(zhǔn)備申請一般納稅人。如果9月升了,那是不是7-8月按小規(guī)模來申報(bào)增值稅,9月按一般納稅人申報(bào)增值稅,那所得稅要分開嗎?
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是收入多少不交稅嗎?沒有申報(bào)個(gè)稅是否有問題?工商年報(bào)填寫需要注意什么?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎,如何做賬
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運(yùn)輸?shù)戒N售地點(diǎn),應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用?
代理裝箱單計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤不為0是否需要繳稅
老師,餐飲公司各項(xiàng)成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理