同學(xué)你好 這個是賺了 因為多了0.1 在貸方
我想請問下2019年出口的貨物2020年3月收匯,但我在20191231調(diào)匯了,202003收匯的貸方應(yīng)收款我又是按之前記賬時的匯率沖的(美元金額一樣),20200331又調(diào)匯了,并上繳了企業(yè)所得稅,這個202004怎么處理,要把202003收款的應(yīng)收憑證沖紅重做嗎?
老師你好,我們和境外客戶簽了合同,當時約定的貨款是美金,當時的匯率是6.45,然后現(xiàn)在的匯率是6.35,實際收到的貨款換算成人民幣就變少了,那么匯率換算成人民幣少了的金額應(yīng)該怎么做賬呢?
你好,老師。我司在2020年預(yù)付原材料貨款給香港客戶,當時付的是美金(匯率6塊多),現(xiàn)在因客戶提供不了原材料退回預(yù)付的貨款,現(xiàn)在的匯率7塊多,匯兌損益差額導(dǎo)致我司盈利需要繳納企業(yè)所得稅,這個有其他方法做賬不交稅嗎?
請問老師,預(yù)售境外客戶的貨款,當時是7的匯率,真正開票時是7.1的匯率,那么匯兌損益在借方還是貸方,我們是虧了還是賺了呢?
請教下期末調(diào)匯問題。比如 應(yīng)收USD100,月初匯率是7.1,開發(fā)票的時候直接開成CNY710,備注USD100匯率7.1。 客戶付款是USD100。分錄,確認收入,借 應(yīng)收 USD100*記賬匯率7 =700 借財務(wù)10 貸 收入 710 。收款后,借 銀行—美金戶 USD710,貸 應(yīng)收 USD100。然后呢?到了月底,是否還要做期末調(diào)匯?分錄是?
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的費用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個公積金怎么提取呢
把我個人的汽車過戶到另外一個人的名下,這樣子是不需要交稅的,對嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分攤了,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
不對,在借方呢老實
為什么呢老師
預(yù)收賬款是個負債類科目喔
你匯率高了換匯的多了0.1
是的,在借方
借方就是虧損了這個金額