您好,這個是屬于辦公費就行

老師好,我們公司剛成立,集團(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用,做預提費用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報表上,集團要將這部分預提費用合并入今年集團的合并報表中。(估計是想抵扣所得稅,所以才要求 費用做預提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報嗎? 問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費用的預提一方,不在1月份申報2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務(wù)。應(yīng)還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時候,該筆業(yè)務(wù)如何做憑證??還款的時候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財務(wù)的個人信用卡,主要用于公司采購支付。因為采購員用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時候,每筆刷卡的費用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對于信用卡的分期業(yè)務(wù)做憑證不會做?請指導。
老師您好 我們是農(nóng)業(yè),主營微生物肥生產(chǎn)銷售,有ABCD幾家分公司,都是獨立核算的,A公司持有藻種的專利技術(shù),但是A公司因案子賬戶凍結(jié)無法正常經(jīng)營,現(xiàn)所有業(yè)務(wù)往來都由B公司簽約合作和收款,但是B公司其實沒有實際的工廠,采購材料都是存放在C和D公司,對外銷售也都是由C公司或D公司的工廠來幫忙出貨和生產(chǎn),1:老師作為B公司使用A公司的專利技術(shù)是不是需要支付使用費?。ㄒ恢睕]付過),2:B公司沒有實際的工廠發(fā)生銷售的話這個怎么核算成本呢老師
老師您好,公司發(fā)生這筆業(yè)務(wù):“企劃部人力資源節(jié)采購采購單紙巾盒”這種事作為福利費還是辦公費合適呢
北京新鵬有限責任公司(以下簡稱新鵬公司,未上市)為增值稅一般納稅人,所屬行業(yè)為制造業(yè),登記注冊類型為有限責任公司。主要從事冷凍飲品的生產(chǎn)、進口以及銷售。新鵬公司企業(yè)從業(yè)人數(shù)為35人,資產(chǎn)總額為2850萬元,所屬行業(yè)為食品制造業(yè),主營業(yè)務(wù)是冷飲品銷售。企業(yè)適用一般企業(yè)的會計準則,采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式(2019年版)編制財務(wù)報表。2021年經(jīng)營業(yè)務(wù)有如下與企業(yè)所得稅相關(guān)的數(shù)據(jù):主營業(yè)務(wù)收入11800000元,主營業(yè)務(wù)成本935000元。(三)稅金及附加153200元(四)其他業(yè)務(wù)收入240000元,為出租閑置房屋取得的租金收入(五)其他業(yè)務(wù)成本90000元,全部為閑置辦公室對應(yīng)的折舊(六)將外購巧克力1400元用于集體福利,不含稅公允價值為1750元,未確認收入(七)職工薪酬1204750元,包括280000元列作銷售費用,924750元列作管理費用。1、計提并發(fā)放工資950000元,其中280000元列作銷售費用,670000元列作管理費用2、計提并發(fā)放職工福利費105000元3、按2.5%計提教育經(jīng)費23750元,但沒有實際使用4、繳納基本社保126000元
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫存商品
老師好,本年利潤是在利潤表的凈利潤,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國和印度,貨物已經(jīng)報關(guān),現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我啊?是對方單位開錯了嗎?
領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應(yīng)收款是50
為什么呀,老師,這個不是舉辦的節(jié)日活動嗎
您好,這種你計入福利費就不能全額扣除了
謝謝老師,具體怎么說
福利費不能換超過工資的14%,超過需要調(diào)增
嗯呢,這個我知道的呢,就是您剛才說這個計入福利費不能全額扣除,為什么他不能全額扣除呢
萬一超過了這個不是就不能全額扣除Ulead嗎?
明白您的初衷了,就是說盡可能在平時少計福利費,以免到了來年匯算清繳發(fā)現(xiàn)福利費太多超過14%,但是已經(jīng)來不及了,所以在平時我們需要小心一點對吧
嗯對是這個意思的
好,那如果就是做我公司自己內(nèi)部的經(jīng)營報表的話這種應(yīng)該放入福利費吧,就是人力資源采購的紙巾這個
對的,理解的很到位