借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
這個(gè)季度我們利潤(rùn)太大了,,我想計(jì)提去年的年終出來(lái)做費(fèi)用幾十萬(wàn)這樣,但是不報(bào)稅也不發(fā)放,一直掛在賬上,這樣子會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師?
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,所得稅季度預(yù)繳,提前付了草皮款但是發(fā)票未到,這個(gè)季度收入有點(diǎn)高,想多點(diǎn)成本費(fèi)用,我可以先做暫估嗎
老師比如我企業(yè)所得稅第二季度盈利20000,我交了所得稅,第三個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票,費(fèi)用支出20000,那第三季度就沒(méi)有盈利了,我不想退稅,那要怎么處理
老師,這個(gè)季度有利潤(rùn),但暫不想交企業(yè)所得稅,有幾筆費(fèi)用老板己支付,但發(fā)票未開(kāi),我想計(jì)提,這種要怎么做賬?
老師好,企業(yè)所得稅季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,因?yàn)槲艺{(diào)了幾筆帳,公司本身沒(méi)有利潤(rùn)沒(méi)有收入,但因?yàn)槲野延行┵M(fèi)用調(diào)到在建工程里了,導(dǎo)致費(fèi)用做了負(fù)數(shù),利潤(rùn)成正的了,但是我不想在一季度交所得稅,這個(gè)怎么辦呢
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無(wú)票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢(xún)里沒(méi)有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒(méi)顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫(xiě) 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車(chē),但這些車(chē)實(shí)際是別人買(mǎi)的,掛靠的我們公司名稱(chēng),入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專(zhuān)業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車(chē)輛折舊完,凈值還有14000,然后賣(mài)了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
老師,老板己經(jīng)支付了,具體金額等開(kāi)發(fā)票,開(kāi)了要沖應(yīng)付暫估?
是的,開(kāi)票把暫估的再?zèng)_銷(xiāo)了
老師,開(kāi)票后,借:應(yīng)付賬款一暫估,貸:其他應(yīng)收款一法人,因?yàn)榉ㄈ藦墓局Я藗溆媒鹬Ц洞{費(fèi)。
開(kāi)票以后借方就是費(fèi)用。
老師,麻煩給分錄,沒(méi)懂
借比如說(shuō)管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
暫估時(shí)的分錄?
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工暫估