你好,是因為低于1元免征了嗎
剛接的賬,之前的會計交納增值稅,做:借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款,而沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,因此,未交增值稅只有借方余額增加,沒有貸方余額,這個我現(xiàn)在怎么調(diào)?
應(yīng)交未增值稅 因為是0.56,沒有扣 這個改怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師去年有一筆分錄, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 10.3 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 8 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.3 借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.3 貸:應(yīng)交稅費-未交增值似稅 2.3 這里的銷項稅額實際是10,結(jié)果手吳多了個0.3 現(xiàn)在這個已經(jīng)年終結(jié)轉(zhuǎn)損益了,現(xiàn)怎么還改正
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
會計科目:請問老師,發(fā)現(xiàn)一般納稅人公司前兩年的增值稅一直都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),該怎么處理呀? 就是每個月只做了: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 但是沒有做: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 下面這個分錄是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的。 請問該怎么去處理以前一兩年沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的情況
銷售部分已經(jīng)從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本,這樣的這話合理嗎
老師我們是一般納稅人二手車銷售公司,有10萬元的銷售額,享受3%的征收率減按0.5%征收的優(yōu)惠政策,這個10萬元的銷售額換算成不含稅價的話該怎么計算呀?
給員工買的商業(yè)團體險怎么做分錄
有沒有花崗巖開采行業(yè)的賬務(wù)處理
老師,有工會期初建賬的賬務(wù)處理及日常分錄嗎?
你好老師,請問填專項附加扣除時,怎樣填可以在當月抵扣扣除,不用交稅不
老師您好,請問知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所的分所是否需要申報個稅的經(jīng)營所得?我申報的時候提示我沒有投資人,然后我去到稅務(wù)局大廳,他們說需要增加投資人信息才能申報,讓我去工商添加投資人,去了工商局,工作人員說分所就沒有投資人,沒辦法添加,我又跑到稅務(wù)局,稅務(wù)局的人也不懂,老師您知道這里面的專業(yè)知識嗎?謝謝
編報表需要注意哪幾個數(shù)據(jù)呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)折舊與攤銷表,已經(jīng)計提完固定資產(chǎn)但是還沒清理需要往表上填嗎?
給兼職人員支付的工資的現(xiàn)金流掛哪個
嗯 對 是的
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交未增值稅,貸:營業(yè)外收入?
營業(yè)外收入 二級科目選擇 其他嗎
你好,是的,是這樣的