您好 如果份數(shù)不多 可以跟憑證一起裝訂 如果份數(shù)比較多 可以單獨(dú)裝訂成冊(cè)保管
老師,購(gòu)買(mǎi)酒水取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已勾選認(rèn)證,報(bào)稅抵扣了。現(xiàn)在做賬要怎么處理呢?
增值稅專(zhuān)票已經(jīng)過(guò)期了,但是在發(fā)票平臺(tái)還能勾選,這個(gè)能抵扣嗎
已經(jīng)勾選過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么處理
增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)超過(guò)一年可以勾選抵扣嗎
對(duì)方已經(jīng)作廢的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 為什么我們還能在增值稅抵扣勾選時(shí)還能看到,還勾選嗎?在報(bào)增值稅時(shí)怎么辦
老師您好,我們是一家建筑公司,老板用自己親戚做法人新成立了一家個(gè)體工商戶(hù),也要我管這個(gè)個(gè)體工商戶(hù),現(xiàn)在核定征收是每個(gè)月按收入45萬(wàn)納稅,每個(gè)月要我開(kāi)15萬(wàn)的專(zhuān)票(當(dāng)然是用個(gè)體戶(hù)老板名義開(kāi)但是是由我操作的)。我提醒老板不能虛開(kāi),老板娘說(shuō)不是虛開(kāi),是他家親戚確實(shí)有在工地做事,但是從賬上不能提現(xiàn)和證明不是虛開(kāi)。因?yàn)檫@個(gè)個(gè)體工商戶(hù)每次的有收入后就轉(zhuǎn)回該法人的私人賬戶(hù),沒(méi)有成本費(fèi)用相關(guān)的列支。我不知道怎么卻說(shuō)老板不要這樣下去了,風(fēng)險(xiǎn)很大。
一般納稅人企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的中秋節(jié)禮送給客戶(hù),該如何記帳呢?如果開(kāi)的專(zhuān)票可以抵扣嗎?
老師這個(gè)怎么算呀,給多少費(fèi)用呀
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專(zhuān)用賬戶(hù)打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類(lèi)的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類(lèi)編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類(lèi)叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱(chēng)變了,大類(lèi)沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢(xún)下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠(chǎng),之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢