你好 借其他應(yīng)收款科目?
收到公司股東借款,公司會(huì)計(jì)做賬:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-其他個(gè)人應(yīng)收款-備用金。 貸不應(yīng)該是其他應(yīng)付款嗎
老師好!老師,提取備用金,用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款好呢?謝謝!
個(gè)人提取備用金,應(yīng)該做其他應(yīng)收款還是也可以做其他應(yīng)付款
應(yīng)付賬款可以掛個(gè)人嗎?轉(zhuǎn)賬明細(xì),采購(gòu)備用金,還是掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付
老師,請(qǐng)問(wèn)下公戶收到款項(xiàng)是個(gè)人的,收款是個(gè)人,付款也是個(gè)人的,能不能直接掛其他應(yīng)付款,不用分其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,可以這樣做嗎
3月份暫估一匹庫(kù)存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫(kù)存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸庫(kù)存商品100
老師 我們四月份收入30萬(wàn) 認(rèn)證了32萬(wàn) 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問(wèn)上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營(yíng)許可
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來(lái)一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧