同學你好 你把這兩個月的附加稅稅表導出來,另外要最終版的。 然后看下附表五的計算過程 。 這種情況一般不會出現(xiàn)的。
老師,我1月份的銷項稅多提了38.8元,在柜臺更正了1月的,現(xiàn)在我看后面2-9月的累計數(shù)和留底數(shù)還是不對,在3月份交了增值稅,現(xiàn)在是增值稅交多了38.8元這個現(xiàn)在怎么操作呢,賬務處理應該怎么做呢,謝謝!
老師!你好!我想問下增值稅申報的時候第二欄的其中:應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)不對可以修改嗎,因為1.2.3月份的應稅貨物銷售額本年和本月數(shù)據(jù)都沒有,4月有數(shù)據(jù)的,5月的應稅貨物銷售額數(shù)據(jù)的本年累計數(shù)就是是4+5月的銷售額,今天填報6月的數(shù)據(jù)時候,應稅貨物銷售額的本年累計數(shù)也不對。本月數(shù)自動生成0,本年累計數(shù)是45月的數(shù)據(jù),請問下這個怎么填報呢
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應發(fā)工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù),不是1到8月份的累計社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
老師,幫忙看下,3月份增值稅主表中的附加稅本年累計數(shù)為什么和2月份對不上呢,比如那個城建稅2月份累計數(shù)是684.73,3月份申報的時候發(fā)生額是0,可是累計數(shù)怎么變成了1056.64了呢,怎么增加了了呢
老師,資產(chǎn)負債表里實收資本是空的,可以嗎?是不是不可以呀!
暫估的情況只有暫估入庫嗎 其他情形不用暫估?
實習生工資計算個稅有什么規(guī)章制度嘛?
增值稅一般納稅人取得的福利費,招待費的專用發(fā)票是做不抵扣勾選還是做抵扣勾選之后做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師,訂單是3000,生產(chǎn)線生產(chǎn)1000個,工時是8人8小時=64,其中不良品是50個,把不良返修好,2人返修工時3小時=6,入庫1050個,那我核算成本這返修工時和生產(chǎn)工時是算一起嗎。
設(shè)備定金可以打到供貨商公司法人私人賬戶嗎?我們對公戶被鎖朱了
實習生工作個稅申報按勞動報酬還是工資薪金進行申報呀?未上社保
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計算器的問題,這個科學計算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學計算器?求圖片
為什么兩期的應納稅額一模一樣
2月份的這個報表應不是最終版的
3月份的稅率的累計數(shù)是正常的。
好的,明天我到公司了再導一下看看,多謝老師,明天見
好的,明天再聯(lián)系。好的
老師,我去系統(tǒng)重新導數(shù)據(jù)了2月份增值稅表還是昨天截圖的那些數(shù)據(jù)。但是有個問題,這個2月份申報的時候那個6稅2費減免政策還沒有出現(xiàn),申報的時候是未減免的數(shù)據(jù)比如城建稅是743.82,后面系統(tǒng)在4月15號受理,系統(tǒng)報表現(xiàn)在去導出來就是我截圖給你的數(shù)據(jù)371.91了,可是3月份表中累計起來的數(shù)據(jù)還是我們申報時未減免的數(shù)據(jù),導致1+2+3月份累計數(shù)按照系統(tǒng)導出來表格數(shù)據(jù)相加合計起來和表中3月份末累計數(shù)對不起來,這怎么辦呢
明白的您的意思,實際上這個不影響咱們的申報。具體怎么糾正,您問下電子稅務局的客服,或者是12366的客服吧。因為咱們知道原因就好給他們在軟件技術(shù)去幫咱們解決。
老師我怕我表訴的有點亂了。就是申報當時是一個數(shù)據(jù)743.82,我們打印留底也是743.82,現(xiàn)在2月份電子稅局導出來是371.91。前后顯示經(jīng)辦人是我們公司兩個人辦的,意思是后面371.91是另外一個同事后面重新申報了,可是3月期末累計數(shù)是按照第一個同事申報743.82算的。導致申報表到現(xiàn)在9月份都是按照743.82累計下來
是的,是這樣的。關(guān)鍵原因還是六稅兩費引起的。
好的,我等下打電話問一下,多謝老師
客氣了,祝工作學習愉快!