貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
賬上計算的所得稅與申報的所得稅相差1分,需要重新反結(jié)賬調(diào)賬嗎?(收入成本利潤總額都是一樣的,但是申報系統(tǒng)帶出來的所得稅多了一分)
請問老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額是1806591.37,??25%后應(yīng)納所得稅額是451647.84,減免額是345988.7,實際繳納105659.14,這個減免額和實際繳納的稅款是系統(tǒng)自動帶出來的,請問減免額和實際繳納的稅款是怎么算出來的?不應(yīng)該是按2.5%繳納所得稅嗎?
老師,申報所得稅時稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的實際已繳納所得稅額比賬上記載的所得稅費用少一分錢,怎么調(diào)賬
你好老師,請問下企業(yè)所得稅季度申報表里面的第14行“減本年實際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對不上有關(guān)系嗎?因為實際計提的是優(yōu)惠完實際繳納的數(shù),這樣跟申報表就有個差額
請問老師,所得稅申報第一次的時候沒有通過,重新申報后通過了,但是重新申報的所得稅表里的稅款比實際繳納的稅款少了一分錢是怎么回事
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個培訓(xùn)機構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個股東,原來的2股東章程10萬由一個股東全部打進來做進實收資本,現(xiàn)在新的2個股東分別注資10多萬,我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒有分紅沒有個人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來,怎么做賬務(wù)處理
老師,其他流動資產(chǎn)期末余額是負數(shù)是什么情況呢,是不是賬務(wù)處理錯了
一個公司小規(guī)模成立2年了都是0申報,想用這公司做經(jīng)營貸,怎么做些流水養(yǎng)起來這公司?再做經(jīng)營貸,對流水和收入或者納稅有什么要求?能不能出個方案?我給老板規(guī)劃講一下?急
請問老師 ,公司老板投資了一個投資平臺,合伙企業(yè),利用投資平臺又投資了一個有限責(zé)任公司,占股20%,那這部分自己在填寫火炬網(wǎng)時,選擇是否有公司風(fēng)險投資,該怎么選
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應(yīng)付款的借方
小規(guī)模第一季度申報了企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,當(dāng)時沒有計提企業(yè)所得稅,直接繳納了款,現(xiàn)在怎么調(diào)整啊,補計提嗎
老師,所得稅費用的分錄怎么做呢?需要計提嗎?
老師,第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個格子又說只能選擇其中一項,請問可以幫忙解讀一下嗎?有點迷糊。
所得稅多計提了,要沖增值稅嗎?我試了,賬上所得稅結(jié)果沒變啊
借所得稅費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
借所得稅費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅負數(shù)
這樣做下來,計提本期需繳納的所得稅又比稅務(wù)系統(tǒng)的少一分錢啊
你看看我告訴你的是負數(shù)。
是負數(shù)啊,這樣做完,賬載要繳納的所得稅又比實際要繳的少了1分
4781.52賬上計提的是這個金額對嗎
賬上計提的4781.51是本期實際需要繳納的,多的一分是本年累計數(shù)多了一分,不是本期數(shù)
你如果是本年的錯誤,按照本年的這么調(diào)整是沒問題的,還是之前年度的
本年度的,按這樣調(diào)整本次實際繳的賬上又少了1分。這個1分錢本期不處理可以嗎?最遲要在什么時候處理
那你的意思是現(xiàn)在差兩分了是嗎