貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

賬上計(jì)算的所得稅與申報(bào)的所得稅相差1分,需要重新反結(jié)賬調(diào)賬嗎?(收入成本利潤總額都是一樣的,但是申報(bào)系統(tǒng)帶出來的所得稅多了一分)
請(qǐng)問老師,企業(yè)應(yīng)納稅所得額是1806591.37,??25%后應(yīng)納所得稅額是451647.84,減免額是345988.7,實(shí)際繳納105659.14,這個(gè)減免額和實(shí)際繳納的稅款是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,請(qǐng)問減免額和實(shí)際繳納的稅款是怎么算出來的?不應(yīng)該是按2.5%繳納所得稅嗎?
老師,申報(bào)所得稅時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的實(shí)際已繳納所得稅額比賬上記載的所得稅費(fèi)用少一分錢,怎么調(diào)賬
你好老師,請(qǐng)問下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
請(qǐng)問老師,所得稅申報(bào)第一次的時(shí)候沒有通過,重新申報(bào)后通過了,但是重新申報(bào)的所得稅表里的稅款比實(shí)際繳納的稅款少了一分錢是怎么回事
老師想咨詢一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說錯(cuò)了吧?賣給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀


所得稅多計(jì)提了,要沖增值稅嗎?我試了,賬上所得稅結(jié)果沒變啊
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
這樣做下來,計(jì)提本期需繳納的所得稅又比稅務(wù)系統(tǒng)的少一分錢啊
你看看我告訴你的是負(fù)數(shù)。
是負(fù)數(shù)啊,這樣做完,賬載要繳納的所得稅又比實(shí)際要繳的少了1分
4781.52賬上計(jì)提的是這個(gè)金額對(duì)嗎
賬上計(jì)提的4781.51是本期實(shí)際需要繳納的,多的一分是本年累計(jì)數(shù)多了一分,不是本期數(shù)
你如果是本年的錯(cuò)誤,按照本年的這么調(diào)整是沒問題的,還是之前年度的
本年度的,按這樣調(diào)整本次實(shí)際繳的賬上又少了1分。這個(gè)1分錢本期不處理可以嗎?最遲要在什么時(shí)候處理
那你的意思是現(xiàn)在差兩分了是嗎