同學您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,成本費用類科目會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,收入類會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,然后根據(jù)本年利潤的余額,在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,您看您下面的那張圖,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候只有本年利潤的貸方,說明直接轉(zhuǎn)了收入類,可以檢查一下是否成本費用類的沒有轉(zhuǎn)本年利潤
我這答案不對,可是為什么我有點轉(zhuǎn)不過來了呢?本年利潤是借方負數(shù)余額,不是應該為貸方負數(shù)轉(zhuǎn)到利潤分配 —未分配利潤嗎?
老師,12月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤,年度是虧損的,應當是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤藍字,但是我作的憑證是借本年利潤紅字貸利潤分配-未分配利潤紅字。本年利潤期末無余額。是以前年度的事了,現(xiàn)在也不能改了,作紅字憑證不會影響到報表等問題吧
關(guān)于未分配利潤轉(zhuǎn)入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉(zhuǎn)到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數(shù)本年利潤,相當于轉(zhuǎn)回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉(zhuǎn)到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
老師,為什么這個利潤結(jié)轉(zhuǎn)中本年利潤的貸方發(fā)生額是108502,而本年利潤到記賬憑證上結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤變成了107302,這個是不是會計學堂的答案錯了呀?正確的答案是不是應該是108502?
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
貿(mào)易出口公司的征稅13%,退稅9%,差額進項稅額轉(zhuǎn)出,借,主營業(yè)務成本4% 貸,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出4% 可是以前會計記的,借庫存商品 其他應收款出口退稅 貸,應付賬款 那這個4%的會計分錄,借主營業(yè)務收入4% 貸其他應收款出口退稅4% 這樣對嗎?
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請問各位老師,應付賬款里面,我要看當月還有多少應付賬款,是不是看就本期發(fā)生合計?本年累計?和余額是用來看什么?
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老師,成本費用類有轉(zhuǎn)到本年利潤,一共轉(zhuǎn)了1347663.99
同學您好,假如您第一張圖上面的那個憑證是正確的,利潤分配有10萬多,說明企業(yè)在掙錢。 您剛才說成本費用類有134萬多,第一張圖的下面那個憑證,本年利潤貸方10.8萬,這倆加起來成本遠遠大于收入。一般的編題老師是不會這么編題的,您可以再檢查一下,中間損益類科目是否都結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,本期利潤結(jié)算不是按下面那個圖片看的嗎?一直找前面的,我不會找呀
如果要驗證正確性,就需要把所有涉及損益類科目的憑證都找出來,然后檢查是否都進行了結(jié)轉(zhuǎn)。這個只能一筆一筆進行檢查
老師這成本確實比收入高呀
同學您看您發(fā)的第一張圖,上面利潤結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤貸利潤分配 10萬多,說明企業(yè)在掙錢, 而您說說成本費用類有134萬多,第一張圖的下面那個憑證,本年利潤貸方10.8萬,這倆加起來成本遠遠大于收入,說明企業(yè)在虧錢, 如果以您第一張圖上面的分錄是正確答案的話說明您結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄寫錯了,如果您確認自己成本費用沒有轉(zhuǎn)錯,那就是收入類轉(zhuǎn)錯了。 理論就是成本費用類科目會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,收入類會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,然后根據(jù)本年利潤的余額,在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤, 如果要驗證正確性,就需要把所有涉及損益類科目的憑證都找出來,然后檢查是否都進行了結(jié)轉(zhuǎn)。這個只能一筆一筆進行檢查
老師,這個就是分錄寫錯了,這個是標準答案的分錄
我覺得應該是封分錄的金額寫錯了
但是我不確定,所以問老師呢
標準答案就是這樣的,但是有時候這個標準答案也不對
同學您好,您如果覺得答案錯了,就不要去深究了,只要自己知道原理就行,做題的目的無非就是掌握原理。