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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物免費(fèi)贈(zèng)送給客戶(hù),如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝

2022-10-19 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 14:21

同學(xué)您好,一般不開(kāi)票的,附件就是審批出庫(kù)記錄這些,您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi)貸庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 14:25

那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是否要計(jì)入無(wú)票收入申報(bào)增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:28

不用的直接計(jì)入費(fèi)用就可以

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 14:33

那如果小規(guī)模以后不免增值稅了,還需要計(jì)提贈(zèng)送部分產(chǎn)品增值稅嗎?季度報(bào)增值稅贈(zèng)送這部分需要申報(bào)嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:36

這個(gè)業(yè)務(wù)以后會(huì)經(jīng)常發(fā)生嗎

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 14:38

每個(gè)季度一次吧,就是這個(gè)產(chǎn)品采購(gòu)為了免費(fèi)配套其他產(chǎn)品給客戶(hù)使用,不收費(fèi)的

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 14:49

我們管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)超額了,所得稅要調(diào)增,所以贈(zèng)送的能否計(jì)入,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)送,貸:庫(kù)存商品

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齊紅老師 解答 2022-10-19 14:52

可以,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用也可以的、這樣子還可以抵稅

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 14:58

你是說(shuō)可以抵所得稅嗎?那贈(zèng)送部分增值稅還需要申報(bào)嗎?另外通過(guò)第三方捐贈(zèng)的現(xiàn)金,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:02

是的,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 15:03

那贈(zèng)送部分增值稅如何申報(bào)啊,現(xiàn)在是免稅,要計(jì)入開(kāi)票額一起季度申報(bào)增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:04

是的,正常申報(bào)就可以,因?yàn)樵诮?jīng)常發(fā)生

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 15:09

那以后增值稅不免,是不是也要計(jì)提增值稅了,計(jì)提的依據(jù)按進(jìn)貨價(jià)還是什么價(jià)計(jì)提,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)送,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?是按庫(kù)存商品成本價(jià)合并到開(kāi)票額中一起申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:12

是的,按照視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 15:14

按贈(zèng)送商品采購(gòu)價(jià)計(jì)提增值稅,可以嗎?還是必須市場(chǎng)價(jià)計(jì)提?因?yàn)槲覀儧](méi)收費(fèi),確實(shí)不清楚市場(chǎng)價(jià)到底定多少合適

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:21

不可以,要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái),沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格按照組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 15:22

好的,組價(jià)公式麻煩發(fā)一下哦,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:23

你請(qǐng)參考下哦成本(1+10%)

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快賬用戶(hù)4647 追問(wèn) 2022-10-19 15:24

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-19 15:24

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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
2022-01-11
您好,借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023-05-18
同學(xué)您好,一般不開(kāi)票的,附件就是審批出庫(kù)記錄這些,您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)庫(kù)存商品等
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