同學(xué)您好,一般不開(kāi)票的,附件就是審批出庫(kù)記錄這些,您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi)貸庫(kù)存商品
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人減免的稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)入商品贈(zèng)送客戶(hù)免費(fèi)試用,庫(kù)存商品、成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何做?謝謝
廠商免費(fèi)贈(zèng)送的貨物給我們,無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)值1711元,如何入賬?我們?cè)侔言撠浳锇凑諛悠穲?bào)關(guān)出口贈(zèng)送給國(guó)外客戶(hù),不收匯,報(bào)關(guān)單上價(jià)格1711元,如何入賬?麻煩寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物贈(zèng)送,賬如何處理,分錄如何,附件需要哪些,還需要開(kāi)票嗎
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)貨物免費(fèi)贈(zèng)送給客戶(hù),如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話(huà),財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話(huà)問(wèn)問(wèn)啥事嗎
老師請(qǐng)問(wèn)換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問(wèn)下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍是這些。那我剛也表述寫(xiě)農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是否要計(jì)入無(wú)票收入申報(bào)增值稅呢?
不用的直接計(jì)入費(fèi)用就可以
那如果小規(guī)模以后不免增值稅了,還需要計(jì)提贈(zèng)送部分產(chǎn)品增值稅嗎?季度報(bào)增值稅贈(zèng)送這部分需要申報(bào)嗎,謝謝
這個(gè)業(yè)務(wù)以后會(huì)經(jīng)常發(fā)生嗎
每個(gè)季度一次吧,就是這個(gè)產(chǎn)品采購(gòu)為了免費(fèi)配套其他產(chǎn)品給客戶(hù)使用,不收費(fèi)的
我們管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)超額了,所得稅要調(diào)增,所以贈(zèng)送的能否計(jì)入,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)送,貸:庫(kù)存商品
可以,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用也可以的、這樣子還可以抵稅
你是說(shuō)可以抵所得稅嗎?那贈(zèng)送部分增值稅還需要申報(bào)嗎?另外通過(guò)第三方捐贈(zèng)的現(xiàn)金,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
是的,直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
那贈(zèng)送部分增值稅如何申報(bào)啊,現(xiàn)在是免稅,要計(jì)入開(kāi)票額一起季度申報(bào)增值稅嗎
是的,正常申報(bào)就可以,因?yàn)樵诮?jīng)常發(fā)生
那以后增值稅不免,是不是也要計(jì)提增值稅了,計(jì)提的依據(jù)按進(jìn)貨價(jià)還是什么價(jià)計(jì)提,借:銷(xiāo)售費(fèi)用-贈(zèng)送,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是這樣嗎?是按庫(kù)存商品成本價(jià)合并到開(kāi)票額中一起申報(bào)嗎?
是的,按照視同銷(xiāo)售確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本
按贈(zèng)送商品采購(gòu)價(jià)計(jì)提增值稅,可以嗎?還是必須市場(chǎng)價(jià)計(jì)提?因?yàn)槲覀儧](méi)收費(fèi),確實(shí)不清楚市場(chǎng)價(jià)到底定多少合適
不可以,要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái),沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格按照組成計(jì)稅價(jià)格來(lái)
好的,組價(jià)公式麻煩發(fā)一下哦,謝謝
你請(qǐng)參考下哦成本(1+10%)
好的,謝謝
客氣期待你的好評(píng)哦哦