?你好1;? 你蔬菜是免增值稅的 ;? ?;? 餐廳收到? 如果是按6%報 稅 可以抵扣的??
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
本公司向國旗銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品 開了增值稅發(fā)票 但收到的進(jìn)項(xiàng)是普通發(fā)票可以抵扣嗎
#提問#公司一般納稅人,從市場購買農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉類,然后賣給餐飲店。其中。購進(jìn)時取得普通發(fā)票。可以計算抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?銷售時開具普通發(fā)票是免增值稅嗎?
1、收到蔬菜農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票3萬,進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除,我們直接批發(fā)銷售給餐廳,開的同樣是免稅普通發(fā)票,餐廳可以抵扣嗎
我們是一般納稅人,我們從對方購入了鮮肉和蔬菜,對方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
我們是流通環(huán)節(jié),開的免稅普票,餐廳能抵扣?
?你好;? ?你是買來銷售 ; 對方不能抵扣了。 除非你是? 自產(chǎn)自銷的給對方; 對方才能抵扣的?
對方是**集團(tuán),集種植開發(fā)一體,我如何確定對方開票免稅發(fā)票的商品是自產(chǎn)自銷?
? ?自產(chǎn)自銷; 是自己種植自己拿來銷售??
我如何確定對方賣給我的商品,是他自產(chǎn)自銷,而不是購進(jìn)的
?你好;? ? ? 那你讓對方提供自產(chǎn)自銷證明蓋章? 給你? ?
自產(chǎn)自銷證明,稅務(wù)能認(rèn)嗎,對方是否需要單獨(dú)做稅務(wù)備案?
?你好;? 先證明 在說 ; 對于你來說? ?是一個依據(jù) ; 你在銷售出去給餐廳; 餐廳不能抵扣哈? ?
那只能給對方開專票了,收到的免稅發(fā)票3萬,如何計算進(jìn)項(xiàng)稅額?
你好;? ? 是的; 你 蔬菜的話? ?開 專票 對方可以抵扣; 但是你這樣你就會繳納稅費(fèi)的哦? ?
3萬的免稅發(fā)票,怎么計算進(jìn)項(xiàng)稅額
?你好;? ? ? ?按 3萬*9%計算進(jìn)項(xiàng)稅的??
我看條款是13
?你好;? ?9%? 13%是很早的稅率了。? ? ?