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【練習(xí)】甲啤酒廠為增值稅一般納稅人,本年5月10日,向家商場(chǎng)銷售啤酒550噸,每噸出廠價(jià)格3300元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;5月20日,向乙啤酒廠銷售啤酒橋墩,每噸廠價(jià)格3500元(含增值稅),開具增值稅普通發(fā)票。當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為100000元。(1)計(jì)算該啤酒廠5月應(yīng)繳納的增值稅稅額(2)計(jì)算該啤酒廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。00

2022-10-19 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 11:08

你好,第一個(gè)增值稅550*3300/(1%2B13%)*13%%2B550*3500/(1%2B13%)*13%-100000

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你好,第一個(gè)增值稅550*3300/(1%2B13%)*13%%2B550*3500/(1%2B13%)*13%-100000
2022-10-19
你好 (1)計(jì)算該啤酒廠5月應(yīng)繳納的增值稅稅額=550*3300/1.13*13%%2B9*3500/1.13*13%—100000 (2)計(jì)算該啤酒廠5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=550*220%2B9*250
2022-10-19
同學(xué)你好,消費(fèi)稅金額 =260*250加上340*220
2021-01-08
你好 1該廠10月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅額=(40萬%2B4.68萬/1.17)*30% 2應(yīng)繳納消費(fèi)稅=200*250%2B300*220 3.該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=120萬*20%%2B4*2000*0.5
2022-09-16
你好同學(xué)本年八月啤酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅=220*280
2023-04-12
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