你好,增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷(xiāo)售額,是需要計(jì)入到所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入的
小規(guī)模納稅人試用的增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷(xiāo)售額一欄是按利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)收入填的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額45萬(wàn)元以下免增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,結(jié)轉(zhuǎn)收入以后企業(yè)所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入填營(yíng)業(yè)外收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入之和嗎
增值稅納稅申報(bào)表上的免稅銷(xiāo)售額是不用計(jì)入到所得稅營(yíng)業(yè)收入里面嗎
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷(xiāo)售額里面。我想問(wèn)的是所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開(kāi)票的金額。不加的話(huà),所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷(xiāo)售額對(duì)不上
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表上累計(jì)營(yíng)業(yè)收入=應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額+免稅銷(xiāo)售額 對(duì)嗎?
老師公司是做互聯(lián)網(wǎng)的,老板有個(gè)廠(chǎng)子,買(mǎi)的東西都走公司賬,應(yīng)該怎么入賬
小規(guī)模5月份重新開(kāi)的賬戶(hù),是不是6月份開(kāi)10萬(wàn)的普票可以免稅,如果在到年底這一年超過(guò)200萬(wàn)的發(fā)票了那6月份開(kāi)的票還需要補(bǔ)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)哪位老師做過(guò)律師事務(wù)所合伙企業(yè)的賬?
老師您好。小規(guī)模公司偶然開(kāi)個(gè)三萬(wàn)二萬(wàn)的專(zhuān)票可以吧。大額開(kāi)專(zhuān)票有有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,你好,我是大學(xué)本科畢業(yè)且工作滿(mǎn)四年,為什么提示我不符合條件呢?
提供給國(guó)外客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)行信息是自己翻譯成英文嗎 比如開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng) 公司名稱(chēng)?
老師,公司老板即法人加入老鄉(xiāng)會(huì)當(dāng)副會(huì)長(zhǎng),需要繳納會(huì)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以公司名義付款,對(duì)方開(kāi)發(fā)票允許稅前扣除否
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車(chē)交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車(chē)交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?