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老師你好,我在七月倉庫賣出1400件產(chǎn)品,成本價100/件,8月接到退貨1000件,8月單價50元/件,并沒入庫轉(zhuǎn)到其他客戶了,請問怎么做賬務(wù)處理。

2022-10-18 20:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 20:48

你好,學員,不用做賬的

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快賬用戶7961 追問 2022-10-18 20:49

只用做銷售收入及銷售退款?庫存商品不做賬?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 20:50

是的,不用做賬,庫存商品的

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快賬用戶7961 追問 2022-10-18 20:52

那庫房也不用做賬?假入庫及出庫?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 21:00

你好,學員,這個不用的

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快賬用戶7961 追問 2022-10-18 21:09

但是我轉(zhuǎn)賣的客戶 這個月本來沒有賣 ,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過去了 庫存相當于不變,直接做銷售收入就可以了 嗎,老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 21:10

你好,學員,是的,你說的很對的

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你好,學員,不用做賬的
2022-10-18
你好題目資料不全
2022-06-20
借原材料5000 應交稅費5000*13 貸應付賬款5000*1.13 借生產(chǎn)成本4000 貸原材料4000 借應收賬款3390%2B2000 貸主營業(yè)務(wù)收入3390/1.13 應交稅費3390/1.13*0.13 銀行存款2000 借庫存商品60000 貸生產(chǎn)成本60000
2022-06-20
借原材料5000 應交稅費應交增值稅進項稅額650 貸應付賬款5650
2022-06-09
你這里10%將會退回,那么也就是說,用你的那個收入金額乘以10%確認為預計負債的。
2021-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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