你好;? ?學(xué)堂有課程的; 關(guān)于怎么編制貸款報(bào)表的;? ? ? 齊紅老師的 ;? ?參考你實(shí)際情況 去 適當(dāng)編制哈? ?

老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤(rùn)表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說(shuō)他這利潤(rùn)表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營(yíng)收入啊,什么其他什么的哈。就是說(shuō)它的利潤(rùn)表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說(shuō),只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來(lái)了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
想問問我們公司要申報(bào)人才項(xiàng)目,做了一個(gè)項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書,這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際剛剛開始,沒有任何財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),目前的收入啥的都和這個(gè)項(xiàng)目無(wú)關(guān),但是現(xiàn)在就是寫創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的時(shí)候把項(xiàng)目時(shí)間提前了,就是當(dāng)做剛成立就開始籌備這個(gè)項(xiàng)目了,但是根本沒有相關(guān)數(shù)據(jù)啊,現(xiàn)在又必須要提供未來(lái)三年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),就是預(yù)測(cè)利潤(rùn)表和現(xiàn)金流,這種數(shù)據(jù)怎么去做呢?就隨便按自己的想要的數(shù)字填嗎?有參考方法嗎?
老師您好,想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了,與賬上相符,期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額,填寫哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個(gè)怎么填寫呢?
老師您好!我們公司老板有時(shí)會(huì)把公賬里的錢打到他自己賬號(hào)上的,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時(shí)候,老板又會(huì)把錢從自己的賬號(hào)打回公賬上,這個(gè)時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來(lái),其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個(gè)月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
你好老師,我司預(yù)付了31萬(wàn)的酒店用品款 現(xiàn)在收到32萬(wàn)的發(fā)票, 付的時(shí)候我做了預(yù)付賬款31萬(wàn),貸銀行存款 現(xiàn)在收到32的票要怎么做賬
請(qǐng)問老師,我賬上有一個(gè)其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字是錯(cuò)的。我現(xiàn)在需要調(diào)平為零。從新開始登記。會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師,電商專用的erp聚水潭客戶端(電腦端)怎么安裝在電腦上?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅期末余額應(yīng)該等于留抵?jǐn)?shù)嗎
老師,從資產(chǎn)負(fù)債表如何看出企業(yè)是盈利還是虧損狀態(tài)呢
老師,生產(chǎn)類出口退稅企業(yè)是不是不用考慮增值稅稅負(fù)率這些,每個(gè)月退多少稅就認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)
老師好,一筆報(bào)銷款本影從A賬戶支付,錯(cuò)從B賬戶支付給員工了,需要員工退回B再?gòu)腁支付嗎?
現(xiàn)在的企業(yè)成本核算一般用標(biāo)準(zhǔn)成本法還是實(shí)際成本法核算啊
高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼提交什么資料呀,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么學(xué)習(xí)
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100萬(wàn),銷項(xiàng)稅額13萬(wàn),出口 fob價(jià)是3萬(wàn),當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是11萬(wàn),退稅率是13%,請(qǐng)老師幫我算一下這個(gè)月的稅負(fù)率,該怎么算?


好的,我去找找
?好的;? ? 找不到? ?;我就給你發(fā)鏈接; 先去看看? ?
找到了,謝謝老師
不客氣的; 有空去看思路怎么來(lái)編制;? ?