我要 查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有跟趙潔報(bào)貨是作廢申報(bào)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)稅盤清卡后發(fā)現(xiàn)季度所得稅表填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,還可以在電子稅務(wù)局上更正報(bào)表嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)21年4季度企業(yè)所得稅A表填錯(cuò)了,可以進(jìn)電子稅務(wù)局系統(tǒng)里修改嗎?
老師 今天11月份在電子稅務(wù)局上更正了21年企業(yè)所得稅年度報(bào)表,賬上也用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬了,那我下個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表時(shí),要修改期初數(shù)嗎?
老師 我去年的利潤(rùn)表錯(cuò)了 我在電子稅務(wù)局重新申報(bào)了 財(cái)務(wù)報(bào)表 然后企業(yè)所得稅季報(bào) 修改不了 然后我就修改了企業(yè)所得稅年報(bào) 這樣可以嗎
老師,想問(wèn)一下,我季度財(cái)務(wù)利潤(rùn)表成本與季度企業(yè)所得稅申報(bào)表成本不一致可以嗎?現(xiàn)在我還能在電子稅務(wù)局修改2022年度第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
老師現(xiàn)在可以把21年4季度作廢,在從新申報(bào)
你好,可以的,但是你的匯算清繳需要修改。
我就是4季度收入和成本是零,我現(xiàn)在才看見(jiàn),就是把收入和成本填進(jìn)去,其他不修改
你好,那你的匯算清繳填寫的是正確的嗎?如果是的話可以啊。
老師從我要查詢申報(bào)信息里面進(jìn)去嗎?
對(duì)的,是的,在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)。或者是作廢。
我進(jìn)去更正沒(méi)法
你好,他出現(xiàn)了什么提示的。
是不是這個(gè)里面作廢
對(duì)的,是的,申報(bào)作廢。
更正提前我不是最后一筆
跑不是最后一筆是什么意思?
不知道呢
上面提示你最后不是最后一筆是這個(gè)意思是嗎?如果是的話,你稅務(wù)局這邊不允許申報(bào)以前月份的,只能修改最后一次申報(bào)的。
你得帶著去稅務(wù)局申報(bào)的。