我要 查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有跟趙潔報(bào)貨是作廢申報(bào)
建筑業(yè)申報(bào)表預(yù)警,計(jì)應(yīng)該填第三行嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢已經(jīng)打過來,并且我方已經(jīng)開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嘛?
請(qǐng)問老師,我五月份錄入期初余額損益類發(fā)生額少錄了一個(gè)管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目,導(dǎo)致了現(xiàn)在六月份結(jié)賬后發(fā)展管理費(fèi)用年累計(jì)金額少了,我現(xiàn)在還能補(bǔ)錄這個(gè)期初發(fā)生額嗎?或者怎么補(bǔ)救,謝謝!
企業(yè)賬戶打款驗(yàn)證做什么科目
匯繳清算上年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳 賬務(wù)如何處理
老師,出口貨物開票稅率是0。稅務(wù)局那邊說我們是征稅的貨物需要繳納增值稅。那我這邊報(bào)收入是不是要把銷售稅減出來?
暫估可以暫估多久,明年匯算之前嗎
企業(yè)使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年匯算清繳需要補(bǔ)稅3.89計(jì)入了匯算清繳的的時(shí)候4月份,我現(xiàn)在要申報(bào)第二季度的所得稅,利潤(rùn)上用把3.89加回來嗎,還是直接用本年利潤(rùn)的期末數(shù)*5%
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢處理后,把報(bào)廢資產(chǎn)賣出了 ,怎么做賬,科目怎么寫請(qǐng)老師明示
老師寧波的水表加工制造業(yè)私企,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅很多 你說 我是申報(bào)增值稅是讓6月份一份不繳納還是少繳納一點(diǎn)?。?/p>
老師現(xiàn)在可以把21年4季度作廢,在從新申報(bào)
你好,可以的,但是你的匯算清繳需要修改。
我就是4季度收入和成本是零,我現(xiàn)在才看見,就是把收入和成本填進(jìn)去,其他不修改
你好,那你的匯算清繳填寫的是正確的嗎?如果是的話可以啊。
老師從我要查詢申報(bào)信息里面進(jìn)去嗎?
對(duì)的,是的,在電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)。或者是作廢。
我進(jìn)去更正沒法
你好,他出現(xiàn)了什么提示的。
是不是這個(gè)里面作廢
對(duì)的,是的,申報(bào)作廢。
更正提前我不是最后一筆
跑不是最后一筆是什么意思?
不知道呢
上面提示你最后不是最后一筆是這個(gè)意思是嗎?如果是的話,你稅務(wù)局這邊不允許申報(bào)以前月份的,只能修改最后一次申報(bào)的。
你得帶著去稅務(wù)局申報(bào)的。